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老師,我們公司在2015年向A公司購(gòu)買(mǎi)了400萬(wàn)的零件,零件當(dāng)時(shí)已經(jīng)全部送到,我們給付款100,對(duì)方開(kāi)票開(kāi)了300萬(wàn),但這筆債務(wù)一直未付,今年經(jīng)雙方協(xié)商,除我公司已使用了其中130萬(wàn)的零件外,我公司其他剩余270萬(wàn)的零件全部退還給A公司,抵消欠A債務(wù)300萬(wàn)的債務(wù)。 這筆業(yè)務(wù)之后發(fā)票多開(kāi)了170萬(wàn)之后對(duì)方也并未聯(lián)系我方開(kāi)具紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅稅率為17%,已抵扣。 請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這邊業(yè)務(wù)我該怎么做賬?

2022-11-30 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-30 17:34

借,應(yīng)付賬款300 貸,庫(kù)存商品270 其他收益30

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快賬用戶4896 追問(wèn) 2022-11-30 22:22

其他收益不是用于政府補(bǔ)助的嗎?這塊也能用嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額是不是也要調(diào)整?

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-30 22:38

債務(wù)重組,也是會(huì)涉及其他收益科目

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