您好,如果開(kāi)局的是鋪發(fā)票去年的政策是免征增值稅的
您好老師,請(qǐng)問(wèn)去年21年個(gè)體戶季度開(kāi)具發(fā)票,超核定了,核定27萬(wàn),實(shí)際開(kāi)具30萬(wàn),需要繳納增值稅嗎?當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)了,稅局聯(lián)系改報(bào)表,忘了去年什么政策
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請(qǐng)的個(gè)體戶,免稅政策是月度10萬(wàn)以下免稅,定額10萬(wàn)。季度申報(bào)時(shí),未達(dá)到30萬(wàn)的,稅局也都是統(tǒng)一0申報(bào)處理了。 如果開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),需要自行申報(bào),這個(gè)時(shí)候有一個(gè)問(wèn)題,我是按照實(shí)際開(kāi)票金額去申報(bào),還是按照實(shí)際結(jié)算金額申報(bào)(場(chǎng)景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導(dǎo)致發(fā)票到下個(gè)季度1號(hào)開(kāi)出來(lái)了) 如果申報(bào)時(shí),按照實(shí)際結(jié)算金額進(jìn)行申報(bào)的話,那業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生當(dāng)月做未開(kāi)票收入,那次月1號(hào)開(kāi)出的發(fā)票對(duì)下個(gè)季度有影響么 委托代征的
老師 你好,我想請(qǐng)問(wèn) 2023年個(gè)體戶的稅收政策,網(wǎng)上說(shuō)的不超過(guò)9萬(wàn)免稅是指什么?免的是經(jīng)營(yíng)所得還是增值稅?如果是核定征收,領(lǐng)取的定額發(fā)票還需不需要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得?如果申請(qǐng)了定額發(fā)票,還可以申請(qǐng)普票嗎? 核定征收,是不是不需要建賬?
老師,您好,是個(gè)體戶的,申請(qǐng)了核定征收的,上個(gè)季度開(kāi)了40萬(wàn)的普通發(fā)票,但是現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù),這里預(yù)繳稅額怎么有金額, 請(qǐng)問(wèn)需要改掉的嗎?還是說(shuō)有優(yōu)惠政策減免的
您好老師,我是個(gè)體戶,去年核定改查賬征收了,我開(kāi)票收入是50萬(wàn),稅務(wù)局說(shuō)我申報(bào)的不對(duì),發(fā)個(gè)一個(gè)表讓我修改,里面有個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得55萬(wàn),和增值稅50萬(wàn),我不知道這里面哪里出問(wèn)題,這個(gè)個(gè)體戶負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個(gè)個(gè)體戶申報(bào)成本的時(shí)候也是50萬(wàn),問(wèn)題來(lái)了,經(jīng)營(yíng)所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營(yíng)所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
我公司和1公司(小規(guī)模納稅人)共同做項(xiàng)目,開(kāi)發(fā)票給2公司,開(kāi)票金額是46980元(已收款),其中我公司的有3480元,3480元再給1公司打7折,1公司有43500元,我們公司收1公司10%的管理費(fèi)和7%的稅費(fèi),最終要付1公司多少結(jié)算費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)醫(yī)院采購(gòu)可以給個(gè)人備用金嗎個(gè)人采購(gòu)后可以把款轉(zhuǎn)個(gè)人嗎,請(qǐng)有醫(yī)院相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師解惑哦!
企業(yè)減資,工商變更完,稅務(wù)要怎么變更呢?
早上好老師,想咨詢些問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,法定繼承、遺囑、遺贈(zèng)、遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議同時(shí)都存在時(shí),繼承開(kāi)始后的繼承順序是什么??jī)斶€債務(wù)的順序是什么?
老師您好,老板的親戚搬弄是非,讓其他的親戚來(lái)惡心我,對(duì)我有意見(jiàn),感覺(jué)要?dú)馑懒?/p>
申報(bào)表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請(qǐng)問(wèn)一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫(xiě)憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開(kāi)票開(kāi)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
是去年的報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤,21年第二季度,開(kāi)票稅率是1,超27沒(méi)有超45,核定是27萬(wàn),開(kāi)具30,這樣我就補(bǔ)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得就行是不是?增值稅肯定不用補(bǔ)是不是?
對(duì)的,因?yàn)槿ツ暌粋€(gè)季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅,只需要補(bǔ)個(gè)人所得稅