你好,同學(xué),您哪塊不明白呢
老師這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我真的是沒看懂
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除,還是75%加計(jì)扣除,我看到的是科技性企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%,高新是75%,
老師 我10月份申報(bào)沒有填報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表,更正申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的時(shí)候在那里選擇研發(fā)費(fèi)費(fèi)用加計(jì)扣除A107012表
老師,您好,這個(gè)應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅,這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我能看懂,但是為什么沒有無形資產(chǎn)的加計(jì)扣除?
這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅是按照研發(fā)費(fèi)用的100%來加計(jì)扣除吧?比如我這個(gè)上面填寫研究開發(fā)費(fèi)用合計(jì)是994141.64那我的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅也是這個(gè)數(shù)嗎?希望老師認(rèn)真回答,畢竟這是實(shí)務(wù)與工作相關(guān)的
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?