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請問老師,出售沒抵扣過進項稅額的固定資產(chǎn)是不是3%的稅率開增值稅普票,申報時按2%繳稅? 3%的稅額計入“應交稅費—應交增值稅(簡易計稅)” 減免的1%計入“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”

2022-07-28 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-28 14:56

你好,減免的1%做到固定資產(chǎn)清理里面就可以的,簡易計稅的按照2%的來。

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快賬用戶1134 追問 2022-07-28 15:40

開票是按3%開吧?

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齊紅老師 解答 2022-07-28 15:42

你好,對的是的,是這么做的。

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你好,減免的1%做到固定資產(chǎn)清理里面就可以的,簡易計稅的按照2%的來。
2022-07-28
你好, 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021-06-18
是要看分錄對不對是嗎?
2024-03-08
加計扣除是在實際交稅的時候直接抵就行了。 繳納稅款的時候,借應交稅費,貸銀行存款,其他收益。
2023-05-08
對的,是的,是這么做的。l
2022-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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