同學(xué)你好 年度工資減去年度的社保金額再減去專項(xiàng)附加扣除再減去六萬然后乘以對應(yīng)的稅率
請問老師,假如一個(gè)員工的稅前工資是21000每月,每月養(yǎng)老保險(xiǎn)1680,醫(yī)療保險(xiǎn)420,失業(yè)保險(xiǎn)105。那么他一年應(yīng)該交的個(gè)稅是多少怎么計(jì)算?
請問老師,員工的稅前工資每月21000,代扣的社保2205,老板讓我算一年他應(yīng)該交的個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?
請問老師,老板給他親姐交社保并發(fā)工資在我們公司,但是她不是我們公司的員工,每月讓她把工資和社保個(gè)人及單位部分一起打過來,因?yàn)樗べY很高,有21000元,每月遞進(jìn)式的產(chǎn)生的個(gè)人所得稅由誰承擔(dān)呢?
請教您老師,老板給他親姐交社保并發(fā)工資在我們公司,但是她不是我們公司的員工,每月讓她把工資和社保個(gè)人及單位部分一起打過來,因?yàn)樗べY很高,有21000元,每月遞進(jìn)式的產(chǎn)生的個(gè)人所得稅由誰承擔(dān)呢?
老師你好,個(gè)人所得稅申報(bào)和工資表兩者的關(guān)系是怎么樣的,比如11月份一個(gè)員工應(yīng)發(fā)工資6000,扣除社保人個(gè)部份421,實(shí)發(fā)工資5579,老板不想讓員工交稅,工資表要怎么做才不交稅,個(gè)人所得稅申報(bào)又要怎么報(bào),工資要走銀行代發(fā)
老師好:想咨詢下,針對會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實(shí)際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會(huì)計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄剑唇Y(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?