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公司購進一批農(nóng)產(chǎn)品2萬,收到增值稅免稅發(fā)票票面金額2萬。請問會計分錄如何處理。(包含稅金)

2022-07-28 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-28 11:26

你好 借:原材料?(差額)?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)2萬*9%,??貸:銀行存款等科目?2萬 ?

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你好 借:原材料?(差額)?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)2萬*9%,??貸:銀行存款等科目?2萬 ?
2022-07-28
你好,同學(xué)。你這個題是計算需要繳納的增值稅嗎?
2021-05-27
您好! 1.進項稅=30*0.13%2B3*0.11=4.23 2.進項稅20*0.13=2.6 3.銷項稅額=200*0.13%2B5.65/1.13*0.13=26.65 4.進項稅額轉(zhuǎn)出=20*0.13=2.6
2023-01-23
你好,購入免稅農(nóng)產(chǎn)品的會計分錄 企業(yè)購入免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,可以按買價的9%的扣除率計算抵扣進項稅款,并準(zhǔn)予從銷項稅額中扣除。銷售免稅產(chǎn)品不得開具增值稅專用發(fā)票,可開具普通發(fā)票。 借:材料采購(按收購憑證的91%入賬) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)(按收購憑證的9%扣稅) 貸:銀行存款
2020-09-17
同學(xué)你好 進項發(fā)票稅率沒有呀
2022-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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