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老師,1、我公司購入農(nóng)民農(nóng)產(chǎn)品的會計分錄怎么做?2、減免的9%的增值稅要不要做減免稅款分錄處理?3、銷售農(nóng)產(chǎn)品和計提成本時的會計分錄和稅額是多少?比如總的購入農(nóng)產(chǎn)品金額為108000元,銷售農(nóng)產(chǎn)品的金額為139000元,公司為一般納稅人。謝謝老師!

2020-09-17 06:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-17 06:32

你好,購入免稅農(nóng)產(chǎn)品的會計分錄 企業(yè)購入免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,可以按買價的9%的扣除率計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款,并準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中扣除。銷售免稅產(chǎn)品不得開具增值稅專用發(fā)票,可開具普通發(fā)票。 借:材料采購(按收購憑證的91%入賬) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按收購憑證的9%扣稅) 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-09-17 06:35

購入農(nóng)產(chǎn)品金額為108000元 借:材料采購(按收購憑證的91%入賬)10800*91% 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按收購憑證的9%扣稅)10800*9% 貸:銀行存款108000

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齊紅老師 解答 2020-09-17 06:36

銷售農(nóng)產(chǎn)品的金額為139000元, 借應(yīng)收賬款139000, 貸主營業(yè)務(wù)收入139000/(1%2B9%), 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅139000/(1%2B9%)*9%,

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快賬用戶3953 追問 2020-09-17 06:42

那減免的9%的稅軟款不做減免轉(zhuǎn)出嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄就是:借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 06:49

你好,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,銷項(xiàng)不能減免

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快賬用戶3953 追問 2020-09-17 06:55

哦,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是不是:借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 07:04

你好,是的,和正常結(jié)轉(zhuǎn)成本一樣

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你好,購入免稅農(nóng)產(chǎn)品的會計分錄 企業(yè)購入免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,可以按買價的9%的扣除率計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款,并準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中扣除。銷售免稅產(chǎn)品不得開具增值稅專用發(fā)票,可開具普通發(fā)票。 借:材料采購(按收購憑證的91%入賬) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按收購憑證的9%扣稅) 貸:銀行存款
2020-09-17
你好,你銷售的是什么?蔬菜、肉類、蛋類的嗎?如果不是的話,需要交增值稅。 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款, 借,應(yīng)入賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。
2025-04-08
借在途物資40萬-40*9% 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)40萬乘以9% 貸應(yīng)付賬款40萬
2022-12-23
您好題目是全部的嗎
2022-12-19
學(xué)員朋友,稍后為您詳細(xì)解答
2022-12-10
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