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暫估成本怎么記會(huì)計(jì)分錄

2022-07-28 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-28 09:00

借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品

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快賬用戶8047 追問(wèn) 2022-07-28 09:03

我們這不是庫(kù)存商品,我們是設(shè)計(jì),應(yīng)該是人員工資

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齊紅老師 解答 2022-07-28 09:05

工資還要暫估? 直接按照工資計(jì)提就可以呀

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快賬用戶8047 追問(wèn) 2022-07-28 09:08

正常計(jì)提工資是管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬,我們這是人員工資,是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資,貸應(yīng)付職工薪酬,這算不算暫估

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齊紅老師 解答 2022-07-28 09:09

這個(gè)不是暫估呀 這個(gè)就是正常計(jì)提的

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快賬用戶8047 追問(wèn) 2022-07-28 09:10

那暫估是啥意思沒(méi)懂

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齊紅老師 解答 2022-07-28 09:16

暫估的是原材料或者庫(kù)存商品的 比如說(shuō)沒(méi)給你開(kāi)發(fā)票但是給你發(fā)貨來(lái)了 你要賣出去但是賬上還沒(méi)有庫(kù)存,因?yàn)闆](méi)開(kāi)發(fā)票來(lái) 那就先暫估入庫(kù)

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借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2022-07-28
你好! 1、暫估入庫(kù) 借:原材料 (暫估金額)。 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票(XX供應(yīng)商 ) (暫估金額)。 2、暫估回沖 (1)紅字沖回暫估入庫(kù) 借:原材料 (原暫估金額,紅字)。 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票XX供應(yīng)商 (原暫估金額,紅字)。 (2)收到發(fā)票,做入庫(kù)處理 借:原材料 (發(fā)票不含稅金額)。 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (稅額)。 貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 (發(fā)票含稅金額 )
2022-01-13
同學(xué)你好 借:原材料等 貸:應(yīng)付賬款—暫估
2021-04-06
你好 暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 對(duì)外銷售了再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
2021-10-21
你好,1.暫估入庫(kù) 借:原材料(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票(XX供應(yīng)商)(暫估金額) 必須注意的是,因未取得增值稅發(fā)票的,不能申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 因此,不存在進(jìn)項(xiàng)稅額的暫估抵扣問(wèn)題,且上述分錄中,暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價(jià)格口徑暫估。 2. 暫估回沖 按照規(guī)定,暫估入庫(kù)要在次月月初紅字沖回,但在實(shí)際工作當(dāng)中,如果當(dāng)月發(fā)票還是沒(méi)有收到,月初沖回月末再次暫估,會(huì)無(wú)形中加大工作量,一般是在收到發(fā)票時(shí)再?zèng)_回。 (1)紅字沖回暫估入庫(kù) 借:原材料(原暫估金額,紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票XX供應(yīng)商(原暫估金額,紅字) (2)收到發(fā)票,做入庫(kù)處理 借:原材料(發(fā)票不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(稅額) 貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 (發(fā)票含稅金額 )
2022-03-09
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