同學你好,數(shù)據(jù)還原就可以反結了,公式在利潤表中也應進行取數(shù)設置。通常財務軟件的設置在結賬的時候都有反結賬的功能。
金蝶K3反結賬憑證反過賬反審核后怎么刪除提示以下信息呢?
老師,利信反結賬怎么弄呢
老師,請問利信財務軟件怎么反結賬呢?
管家婆軟件反結賬怎么弄
請問一下老師,金蝶結賬了要反結賬去修改之前憑證怎么弄
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
在結賬那個模塊沒有反結賬這個功能,我也沒找到怎么反結賬?用什么鍵來反結賬
你試試 1. 用管理員manager登陸,CTRL%2BF12反結賬 CTRL%2BF11反過賬。 2. 然后審核的身份登陸反審核,反審核是編輯里面的成批銷章。 3. 再換成管理員manager,修改憑證即可. 先反結賬。 4. 再反記賬CTRL%2BF11,再取消審核。
好的。我試試
同學你好,如果不行的話,在短視頻app中 你直接搜索,也能找到視頻解釋,比較直觀