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經(jīng)銷商A向廠家c采購車輛經(jīng)銷商A賣給客戶B客戶B做的C廠家名下的金融公司車貸但是車輛開票又是經(jīng)銷商A開給經(jīng)銷商A要等客戶還完36期在過戶給客戶B怎么做會計(jì)分錄,麻煩老師解答一下

2022-07-27 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-27 23:39

借,固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 貸,銀行存款 長期應(yīng)付款

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借,固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 貸,銀行存款 長期應(yīng)付款
2022-07-27
不管是否開票,都得做收入哈。購買方,無票的可以入成本費(fèi)用,只是不能稅前扣除
2022-02-25
同學(xué)你好 這個直接紅沖就可以了 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023-08-10
您好,這個的話是合理的,可以這樣用的,這個能
2024-08-16
您作為公司的會計(jì),需要按照以下步驟處理從廠家進(jìn)貨A、B兩種商品并送給客戶B的情況: 1.發(fā)票開給D醫(yī)院時,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際銷售的商品A的數(shù)量和價(jià)格開具增值稅專用發(fā)票。在發(fā)票上列明商品A的數(shù)量、單價(jià)和金額,并在備注欄中注明“送商品B”。這樣可以清晰地反映銷售商品A并贈送商品B的情況。 問題2: 您需要按照以下步驟處理這批已經(jīng)到期的庫存商品: 1.首先,將這批庫存商品轉(zhuǎn)入“資產(chǎn)減值損失”科目。具體的會計(jì)分錄為:借:資產(chǎn)減值損失,貸:庫存商品。 2.然后,將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。具體的會計(jì)分錄為:借:資產(chǎn)減值損失,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 3.最后,將這批庫存商品進(jìn)行銷售處理。具體的會計(jì)分錄為:借:銀行存款等,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:資產(chǎn)減值損失
2023-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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