不管是否開票,都得做收入哈。購買方,無票的可以入成本費(fèi)用,只是不能稅前扣除
老師,你好,公司是第三方服務(wù)公司a b兩家。有一個(gè)c個(gè)人開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票給a 結(jié)果我用b公司打款給c 然后a公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷了。我要怎么做賬。
不是委托代銷模式,進(jìn)口銷售威士忌。A公司從供應(yīng)商買過來,讓B代理商去銷售,B開發(fā)票,然后B賣出去給A分成。這過程分錄怎么做?小規(guī)模。購買酒供應(yīng)商提供不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。A收到分成,也不給B開發(fā)票。
a是廠家賣b經(jīng)銷商100,然后b賣給c客戶,無發(fā)票,然后讓a開發(fā)票給c,這些abc 方便怎么做會(huì)計(jì)分錄?
經(jīng)銷商A向廠家c采購車輛經(jīng)銷商A賣給客戶B客戶B做的C廠家名下的金融公司車貸但是車輛開票又是經(jīng)銷商A開給經(jīng)銷商A要等客戶還完36期在過戶給客戶B怎么做會(huì)計(jì)分錄,麻煩老師解答一下
有個(gè)經(jīng)銷商,給客戶B報(bào)價(jià)金額5000業(yè)主要直接打5000A. A開票給B 5000的發(fā)票金額,然后需要返差價(jià)500給C經(jīng)銷商,A公司不愿意承擔(dān)這500的稅率,怎么處理合適呢
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到