你好,稅務(wù)局代開(kāi)的話,免稅的業(yè)務(wù)他開(kāi)的是星號(hào)。

老師:商貿(mào)企業(yè)一般納稅人 1、出口商品開(kāi)票的稅率是零,免稅,還是*號(hào)。 2、國(guó)內(nèi)供應(yīng)商可以給我開(kāi)零或者免稅的發(fā)票嗎? 3、如何獲得退稅率
為什么電信和移動(dòng)的發(fā)票稅率欄是星號(hào)的呢?他開(kāi)的稅目是電信服務(wù),通信服務(wù)費(fèi),不是9%稅率嗎?
老師,小規(guī)模納稅人或者個(gè)體工商戶季度45萬(wàn)內(nèi)免稅,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候稅率那一欄可以用星號(hào)或者免稅來(lái)代替嗎?金額欄直接填價(jià)稅合計(jì)數(shù)可以嗎?
老師,收到一張人力資源服務(wù)開(kāi)過(guò)來(lái)的差額征稅專票請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎?稅率處帶三星號(hào)是什么意思?如果可以的話要怎么抵扣?發(fā)票備注處寫(xiě)著差額征稅:9349.12元。金額9873.77元,稅率帶三個(gè)星,稅額26.23元
發(fā)票稅率一欄可以是星號(hào)嗎?不是應(yīng)該顯示稅率或者是免稅嗎?什么情況下會(huì)發(fā)票用星號(hào)?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來(lái)的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開(kāi)了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒(méi)這張票?。?/p>
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問(wèn)一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來(lái)的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開(kāi)13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營(yíng)范圍,我們提供給供應(yīng)商這個(gè)證明,用于正常銷售,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎


不是稅務(wù)代開(kāi)的,是銷售方自己開(kāi)的。稅率用星號(hào),這個(gè)發(fā)票可以使用嗎?需要退回讓對(duì)方重開(kāi)嗎?
那你看下下面有備注差額嗎。
這個(gè)發(fā)票
這個(gè)發(fā)票查驗(yàn)信息也查不到呢,老師您幫我查驗(yàn)一下吧,看是不是我查的不對(duì)
不對(duì) 需要退回去的
需要寫(xiě)免稅 不能寫(xiě)星號(hào)吧?稅率星號(hào)是開(kāi)發(fā)票的時(shí)候空的,一保存自動(dòng)變成星號(hào)嗎?
對(duì)的是的,開(kāi)出來(lái)都是免稅的,或者是零稅率。
好的 謝謝老師
不用客氣 工作愉快