是的沒錯, 是這樣的,物流企業(yè)電子商務交易平臺企業(yè)電子商務企業(yè),都可以成為代扣代繳義務人。
老師,你看一下這個照片的中間一段,就是嗯,就是說限制內跨境電子商務零售進口商品的進口環(huán)節(jié),增值稅消費稅按法定的應納稅額的70%征收,但是如果完稅價格超過5000元,單次交易限值,但低于兩萬六的年度交易限值,且訂單下只有一件商品時,可以治跨境電子商務渠道。進口,但是它的增值稅消費稅和關稅就要全額,就要按照貨物的稅率全額去征收,那我就想問一下,如果超過了5000單次,如果超過了這個標準的話,他就要用什么樣的渠道去進口呢。
有進出口權的食品批發(fā)出口企業(yè),不是通過平臺銷售,而是微信電話聯(lián)系客戶的,通過人脈渠道找客戶的。 請問海關年檢中跨境貿易電子商務企業(yè)類型是什么?電子商務企業(yè)、電子商務交易平臺、物流企業(yè)、支付企業(yè)、監(jiān)管場所運營人、非跨境貿易電子商務企業(yè)這幾個選哪個
老師好,我是一家注冊在保稅區(qū)內的跨境電商進口零售公司,產品銷售給境內消費者,有幾個問題咨詢一下,針對跨境電商有關進口稅費,海關的納稅政策是納稅主體是消費者,我們公司是代扣代繳義務人,海關待貨物發(fā)出后第31-45天內下達繳款書繳稅,問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當做企業(yè)的進項抵扣銷項?2若可以當做進項抵扣的話,但海關代扣代繳的增值稅節(jié)點與稅務增值稅納稅節(jié)點出現(xiàn)時間差,會出現(xiàn)前期銷售的銷項沒有進項抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產品涉及到消費稅,代扣代繳消費者的消費稅,我們企業(yè)還需要再交消費稅嗎
老師好,我是一家注冊在保稅區(qū)內的跨境電商進口零售公司,產品銷售給境內消費者,有幾個問題咨詢一下,針對跨境電商有關進口稅費,海關的納稅政策是納稅主體是消費者,我們公司是代扣代繳義務人,海關待貨物發(fā)出后第31-45天內下達繳款書繳稅,問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當做企業(yè)的進項抵扣銷項?2若可以當做進項抵扣的話,但海關代扣代繳的增值稅節(jié)點與稅務增值稅納稅節(jié)點出現(xiàn)時間差,會出現(xiàn)前期銷售的銷項沒有進項抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產品涉及到消費稅,代扣代繳消費者的消費稅,我們企業(yè)還需要再交消費稅嗎
2021年1月,李先生通過與海關聯(lián)網的甲電子商務交易平臺從國外購買列入《跨境電子商務零售進口商品清單》中的配方奶粉,該次交易支付價款3000元。當月無其他交易。下列關于對該筆進口交易稅務處理的表述中,正確的有() A、納稅人為甲電子商務平臺 B、由海關核定征稅 C、進口環(huán)節(jié)增值稅按法定應納稅額的70%征收 D、適用關稅稅率為0% 為什么b錯了?
假設現(xiàn)在有一張3年期的國庫券,面值100元,票面利率為5%,每六個月付息一次,現(xiàn)在的市場利率為8%,計算該國庫券的久期
兩個快遞公司在合并財務需要做什么
老師,本題給出的答案是B,為什么不考慮售出時其他綜合收益結轉到留存收益,但沒有影響所有者權益的金額?
請問這個選擇題選擇哪個?
你好,老師。我這邊4.1升為一般納稅人。按理來說5月份應該申報4月份增值稅。進去顯示我沒法申報,然后,再進去申報信息看,增值稅成了季報,這正常嗎
A和B 2個人合伙開一個有限公司其中A既是股東也是法人那么在進行利潤分配時候,是不是A不需要交個人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬元材料和人工費,要怎么做分錄?
您好,本年的工會經費還沒繳納,需要計提嗎?還是等明年繳納時再做費用。
24年12月未開票收入含稅價56959.2元,稅務局讓做未開票收入交增值稅,還有房產稅24731元也補記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請教一些問題。我馬上要接手一個一般納稅人的高新企業(yè)的賬務工作。我本人是代賬的,我以前沒有接觸過高新企業(yè)。請問高新企業(yè)在科目設置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請教。
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好嘞,謝謝老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。