你好同 發(fā)票認證了嗎??
老師好,公司去年12月份代開了一張157000的專票??蛻艚衲?月份把錢打過來了。但是客戶想讓我們把原來的票作廢,重新開過。 我們根據客戶要求,7月開了紅字發(fā)票。重新開了專票。 請問這個會計分錄應該怎么做?。?/p>
老師,我這有這樣一個問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因為這個合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當月確認了收入,正常報稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負數發(fā)票,那我這個負數發(fā)票應該怎么做分錄呢
老師,我們電商零售行業(yè),之前天貓上顧客付的款我們都做未開票收入了,后面才知道有一部分是天貓積分的,也就是說應該從顧客的未開票收入沖回一部分未開票收入開給天貓,就假設我們總共是1000,顧客付了900,天貓積分抵100,所以應該給天貓積分開100的發(fā)票,但其實也是貨款,不過我們開的6%的服務費發(fā)票,這種情況該怎么寫摘要和入賬?。?/p>
老師我們五月底給顧客開了一張兩萬多的專票,后來顧客6月份又把發(fā)票退回,像這種情況我們應該怎么操作!
老師,我們去年十月給客戶開了22萬的發(fā)票,他在今年給我退回來了,我們又重新給開了一張8萬的 請問這個情況如何處理啊
老師,我們建筑服務業(yè),工程完工了,做了事項反饋,現在核對差幾千沒有開?還能開票么?要重新做跨區(qū)域涉稅事項么?
2011年我司無償接收a公司持股14%的b公司和持股30%的c公司,之后我司將該兩項無償接受股權全部轉讓給d公司,需要交哪些稅?
報關單有2種商品,其中1種視同內銷,另外1種正常退稅。問貨代開出的內陸運費專票,我可以做部分抵扣嗎?部分抵扣的話怎么操作?
老師,小規(guī)模納稅人的旅游公司,能差額征稅嗎
老師,我們公司是做蔬菜的,那些蔬菜是一定不能自產自銷的???
老師你好,我公司去年收到2張個人代開的發(fā)票,這邊會計全額付款且沒做代扣代繳個稅,前幾天稅局打來電話讓我們補做申報,請問如果不去申報我們公司會有什么處罰?
你好老師領導問將公司的車賣掉 怎么樣才能不交稅或者少交稅 有沒有這方面的優(yōu)惠政策
老師!現在開具紅字發(fā)票是兩方都可以開具么?如果購買方已抵扣了是購買方開具這個紅字發(fā)票?
外貿企業(yè),進保稅區(qū)的貨物就算出口了,產生報關單了,那么等這批貨實際在報關行出去時,是不是不應再出現報關單了,也就是說境內發(fā)貨人和生產銷售商都應該是貨代公司對么?
老師,如果分公司不是獨立核算,那么總公司做賬報稅可以嗎,分公司就當作一個部門來核算
應該沒有認證,7月初才做的紅沖
你好,沒有認證的銷售方先開信息表,再開紅字發(fā)票。
如果認證了呢?
認證了采購方填寫信息表,銷售方開紅字發(fā)票。