就是說這個機器在你們憑證上還是一個固定資產(chǎn),放著,你現(xiàn)在想把它處理掉,然后,想確定收入,然后收錢。
老師,我們公司領(lǐng)導(dǎo)個人賬戶和公司賬戶有往來款。 賬上現(xiàn)在她個人掛著其他應(yīng)收款一大筆數(shù)額 她收到這些錢也都付出去了(居間費等)錢都付出去了 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我處理她這個其他應(yīng)收款,怎么處理呢? 有發(fā)票可以平賬,沖減其他應(yīng)收款 沒有發(fā)票呢,我怎么處理
老師您好,我們公司是一般納稅人曾經(jīng)給對方匯款65,000購買鍋爐,但是對方發(fā)票一直沒有,這個賬也回不來了,怎么辦?我們公司要注銷了,有一個公司也是匯款4500,我們被騙了,都是從對公賬戶匯的銀行存款匯款,像這樣的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?
老師好,公司處理了一批舊機器設(shè)備,但是無款存入公司賬戶,也沒有開收入發(fā)票,與公司領(lǐng)導(dǎo)商量,希望把款存入公司賬戶,并開發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)不回答,這個賬應(yīng)當怎么處理.
老師,賬上有100萬存貨,實際2020年已低價賣出去,沒有開票,錢也沒有進對公賬戶,當時負責人啥也不懂也沒有跟代賬公司溝通好,導(dǎo)致現(xiàn)在收回賬公司自己做帳時,發(fā)現(xiàn)賬上還有存貨100萬,這種情況怎么處理分錄?
你好,一家公司和我們公司合作,一直是我們先開票下月回款,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,但有一個月是當月開票當月回款,我直接轉(zhuǎn)為收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,但來對賬時差點就把當月回款的那一筆漏了,這種要怎么處理呢
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準則
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個稅是否合并放一家申報,多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個月,5個月的就不干了,還有我分攤成本和核算怎么弄,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
是的,不是一臺,有幾臺
你好,那你先借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)。借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn),清理貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。后期還是要找你領(lǐng)導(dǎo)要錢,要了錢以后來沖減這個應(yīng)收賬。
沒法確定應(yīng)收賬款,不知道買了多少錢,
您好,那您這個憑證就不好處理了,要不然就是直接。按照固定資產(chǎn)的價值,然后乘以稅率得出來稅額,固定資產(chǎn)清理的價值加上稅額就等于應(yīng)收賬款。
這個應(yīng)收賬款收不回來錢的話,你就把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。
好的,謝謝
祝您生活愉快開心快樂