1.只要開具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額,不論金額是多少必須填寫在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行,填寫2行,一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票同時(shí)開具普通發(fā)票的,不論兩者合計(jì)金額是多少,3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫在第2行,其中: (1)如果2季度兩者合計(jì)銷售額沒有超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。 (2)如果2季度兩者合計(jì)銷售額超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在,第12欄“其他免稅銷售額”,同時(shí)在填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí),準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,在第三月收到不開票收入,申報(bào)小規(guī)模納稅表填在了第9、10欄了,那么在第四個(gè)月開了發(fā)票,在小規(guī)模納稅表里怎么填呢?
老師,問一下,從4月開始小規(guī)模普票免稅,專票3%我們公司從4月有部分開了1%這種怎么填寫在增值稅申報(bào)里面,自行開具增值稅普票也有沖紅的按照1%,在申報(bào)表里面怎么填寫呢
我在4-6月份開了273177的發(fā)票,免稅的,那么我這個(gè)申報(bào)表怎么填寫啊,小規(guī)模納稅人
請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人從4月就開始免稅發(fā)票了,那在申報(bào)增值稅報(bào)表怎么填寫啊,具體填寫第幾欄次呀
請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人從4月就開始免稅發(fā)票了,那在申報(bào)增值稅報(bào)表怎么填寫啊,具體填寫第幾欄次呀
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
請(qǐng)問一下第19欄和20欄必須填嗎
這樣是對(duì)的嗎
請(qǐng)說一下您開票的稅率是多少
情況是:前臺(tái)開錯(cuò)了稅率,開的有1%,3%,5%,然后專管員給我打電話,現(xiàn)在疫情莫法拿到稅控盤紅沖,就喊我改申報(bào)表,現(xiàn)在我都不知道該怎么填了
可以統(tǒng)一按照3%填稅額嗎
這種情況要去大廳申報(bào)的。你自己申報(bào),不能通過。