可以通過租賃的方式租賃合同約定保險由公司承擔(dān),這樣就可以抵扣了。
公司購入一輛汽車,因為上海牌照等原因,未能過戶到公司名下,交付保險的增值稅發(fā)票抬頭是公司,但是保險單上車主是原車主,還發(fā)票能否抵扣,如果不能,應(yīng)該如何操作,能否利用租賃的方式
6.甲公司為增值稅一般納稅人,甲公司的會計人員在日常工作中對本公司的涉稅事項進(jìn)行了如下處理;(1)甲公司向乙公司開具發(fā)票時,除了蓋發(fā)票專用章以外,有時也用公章或財務(wù)專用章來代替發(fā)票專用章。(2)甲公司無償贈送給丙公司(一般納稅人)貨物,丙公司要求甲公司開具增值稅專用發(fā)票,甲公司拒絕開具增值稅專用發(fā)票,只開具了增值稅普通發(fā)票。(3)甲公司向自然人借款的利息支出在企業(yè)所得稅稅前進(jìn)行了扣除。(4)甲公司因公購買一批小汽車,但是車輛登記在本公司員工個人名下(車輛是以本公司員工的名義購買的),甲公司未代扣代繳個人所得稅。(5)甲公司無租使用丁公司的房產(chǎn),一直未繳納房產(chǎn)稅。(6)甲公司購置一塊城鎮(zhèn)土地,該土地已經(jīng)按照合同約定交付土地時間交付,但尚未取得土地使用證,因此一直未繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。(7)甲公司和戊銀行簽訂了一份借款合同,但由于客觀原因一直未兌現(xiàn),該合同因此沒有貼花繳納印花稅。任務(wù)要求:分別指出甲公司的會計人員對上述涉稅事項的處理是否合法,并說明理由。
某汽車廠為增值稅一般納稅人,2013年12月份主要業(yè)務(wù)情況如下: (1)以折扣方式銷售給汽貿(mào)公司A型小客車500輛,每輛5.8萬元(不含稅》,并在 開出的增值稅專用發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額(折扣率為5%〉 (2》銷售給某使用單位B型小客車10輛,單價為6.8萬元《價稅合計〉 (3)該汽車廠自用A型小客車3輛。 (4)外購鋼材支付貨款560萬元,己取得增值稅專用發(fā)票,購入鋼材取得的運輸單 位開具普通發(fā)票上注明的運費2萬元、裝卸費0.3萬元、保險費0.1萬元,鋼材己驗收 入庫。 (5)外購低值易耗品支付價款16萬元,取得增值稅專用發(fā)票上己注明稅款,但其 中有1萬元的低值易耗品因質(zhì)量不合格而退貨 (6)外購機床2臺,支付價款35萬元,取得了增值稅專用發(fā)票: (7)外購自來水支付貨款1萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款600元;外購 原煤支付貨款19.62萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款3.34萬元;外購煤氣用 手食堂支付貨款7萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.19萬元:外購電力20萬 元,尚未取得增值稅專用發(fā)票。 (8)該汽車廠將鐵路專用線提供給臨近企業(yè)使用,取得使用費11萬元:以專利技 術(shù)和非專利技術(shù)投資入股與另一企業(yè)合資,按銷售額的一定比例提取轉(zhuǎn)讓費,當(dāng)月 共提取8萬元。 (9)該汽車廠附設(shè)的獨立核算的營業(yè)性飯店當(dāng)月取得住宿費收入60萬元,餐廳收 入45萬元,卡拉OK歌舞廳收入30萬元,廠俱樂部放映電影、錄像收入5萬元,場租 收入1萬元。 請根據(jù)上達(dá)資料,計算分析該企業(yè)應(yīng)納的增值稅、消費稅和營業(yè)稅?!残】蛙囅M 稅稅圣為3%
老師我有個疑問。簡單說,舉個例子,100萬的車+購置稅108.9萬,然后租賃公司收車款總價108.9萬的4%的服務(wù)費44000,總開票是113.2萬,這是張增值稅專用發(fā)票,113.2萬票面金額其中的11.5%也就是13萬可以抵扣掉公司13萬稅款,其余金額抵扣企業(yè)所得稅。(可以開租賃費,可以一次抵扣,也可以分一年多次抵扣) 另外,因為是第一手買到融資租賃公司名下,買車簽合同的時候您就要確認(rèn)好,7到10天以后車過戶到您指定名下(可以是任何個人或公司)如果賣給我們,我們可以提前約定金額市場價收(抵完稅還能不虧反賺),稅也抵了,現(xiàn)也套了,相比于從公司轉(zhuǎn)113萬到個人賬戶要交的稅,113萬,正常交40%的稅,到個人賬戶67.8萬,要劃算很多!
老師,您好,我想問一下500萬以下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的問題,我們公司是小規(guī)模的,我們估算了一下今年最終的利潤總額是20萬的,我們剛剛買一臺小汽車是30萬的,如果想享受上述的政策,我們只能抵今年的20萬,但我們的車是30萬,剩余的10萬能不能留以后年度再享受一次性扣除呢?第二個問題是,車是含增值稅是30萬,車輛購置稅是2.9萬,還有車內(nèi)的裝潢等費用是1.5萬,這3個我們是小規(guī)模的,應(yīng)該全部計入車的原值對吧?30+2.9+1.5=34.4萬直接入固定資產(chǎn)原值吧?另外有些保險費和車船稅是計入管理費用和稅金及附加的,對嗎?第三個問題,機動車銷售發(fā)票給了我們第一和第二聯(lián),我在裝訂憑證的時候應(yīng)該裝訂哪一聯(lián)呢?
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費用還是管理費用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機的
總賬會計還有做應(yīng)收應(yīng)付表嗎?
老師,賒銷及現(xiàn)金折扣是否由專人進(jìn)行審批為什么對應(yīng)的是應(yīng)收賬款的準(zhǔn)計分認(rèn)定,而不是銷售收入完整性認(rèn)定?謝謝
老師你好,個體工商戶房屋所有權(quán)不是企業(yè)名字是投資人的個人名,對外出租,是個人代開發(fā)票給承租方還是個體工商戶可以自己來發(fā)票給承租方
圖片表格中給出期望報酬率,在本題中為啥沒有用,不是也可以加權(quán)平均嗎
小規(guī)模納稅人所得稅算清繳要選哪些表?可以選企業(yè)收入明細(xì)表,成本支出明細(xì)表,嗎?
外貿(mào)企業(yè)出入庫怎么做?在哪里做?是在報關(guān)之前做嗎?
你好,老師,我之前問的,去年單位員工未繳納社保,上班時間受傷,住院費5萬元全額公司支付,此筆費用做福利費,未申報個稅。今年企稅匯算清繳,填報工資那組表中,工資+福利費比個稅申報金額高,怎么操作申報?
請問老師,酒店行業(yè)有宴會廳、包房、零點和燒烤是一個廳、早餐廳。那結(jié)婚訂婚有的占了宴會廳和包房,這個屬于宴會收入還是中餐收入?
租賃合同應(yīng)該如何寫
這個我這兒沒有現(xiàn)成的模板,可以通過其他的途徑找模板稍作修改。