你好 日常買的辦公的,借:管理費用—辦公費,貸:庫存現(xiàn)金等科目 廚房做飯用的東西 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目??
老師,我就是想問,就是我現(xiàn)在這邊有一家賬是什么情況呢?就是它是屬于生產(chǎn)企業(yè),就是他有原材料,比如說水泥,沙子這些東西,但是這里面有很多東西,像是沙子這些,我是沒有那個發(fā)票的,然后呢,我沒有發(fā)票,但是就是我就想問一下,就像這種情況沒有發(fā)票呢,我就做不了費用是不是?就是不能稅前扣除,但是就是要是記賬的話正常,我應(yīng)該這個錢就是應(yīng)該是入賬的,記的時候我應(yīng)該記這筆,但是只是說他不能稅前扣除,其他地應(yīng)該就是不記行,不像這種他不能稅前扣除的,我不記行嗎?
郭老師你說這種情況我該怎么辦?。筷P(guān)鍵是他實際之前沒有帳,只是填了個數(shù)字我要是憑空沖一筆,我自己實際的帳實收資本就是負得了,要是做一筆實收資本再沖銷一筆,等于不做!是吧老師,您說讓我沖銷了!我怎么沖銷?。课疫@個報表上怎么改動啊郭老師 ?今天老板說還有個類似的農(nóng)業(yè)科技公司讓接手過來從代理記賬哪里!您說我該注意什么!估計和這個差不多亂七八糟,什么都沒有還想正規(guī)。老師詳細講解一下!
老師好,請問單位租用個人的住房辦公,房租沒錢付,一直掛賬,這種情況下如果房東不交房產(chǎn)稅,稅務(wù)會找我們要嗎?還有當(dāng)時掛賬的房租比較高,怎么做能少交房產(chǎn)稅呢?
老師 請問下 我公司買了一棟廠房 然后還有裝修成本 我想問下 1 :固定資產(chǎn)的入賬要用哪些證明單據(jù) ,比如購房發(fā)票; 2 裝修七七八八的成本可以跟固定資產(chǎn)一起入賬嗎 ,直接在系統(tǒng)里面把房產(chǎn)金額加上裝修金額一起計乳固定資產(chǎn)嗎 3 我們是銀行貸款按揭,每期老板個人打到賬戶上一筆錢 用來還房貸 這個怎么做賬呢 這一套下來的分錄是怎么樣的
老師,我想問下,像我們?nèi)粘5馁I的辦公的,比如本子,筆,鍵盤,鎖亂七八糟的,還有廚房做飯用的東西,怎么做賬呢?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
為啥廚房用的東西,不直接計入管理費用,還要這樣子用應(yīng)付職工薪酬福利費搞下
你好,這個就是福利費的賬務(wù)處理特點,需要先計提然后支付。
為啥要這樣子呢
請仔細看我回復(fù)的 內(nèi)容
是不是所有花在員工身上的錢,無論大小,都要走應(yīng)付職工薪酬過一下呢
你好,如果是福利費性質(zhì),是的?
福利費性質(zhì)是啥意思?啥是福利費性質(zhì)呢
你好,就是單位給到員工的福利啊 比如發(fā)放的過節(jié)費?
那這些費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
你好,這些費用可以在工資總額14%以內(nèi),抵扣企業(yè)所得稅
全年全部職工總額嗎
全年全部職工工資總額嗎
你好,是的,是這樣的
那有啥影響嗎?,如果直接放到管理費用,不就可以全部扣除了嗎?
你好,你是指什么有什么影響呢? 如果直接放到管理費用—福利費,也有限額啊?
這有啥限額呢
你好,職工福利費,是在工資總額14%以內(nèi)扣除,而不是沒有限定?
那就是說掛管理費用福利費,跟這個應(yīng)付職工薪酬是一個性質(zhì)都要工資14%以內(nèi)扣除是吧?
你好,是的,是這樣的