你好; 你們主要是 看你買來干嗎的; 是買來銷售還是買來生產(chǎn)銷售的? 這樣才好判斷的
您好,老師,我想知道銷售方批發(fā)零售農(nóng)產(chǎn)品未享受免稅的,銷售方是小規(guī)模開出3%的專票,購買方是計(jì)算抵扣增值稅,還是按發(fā)票抵扣
從小規(guī)模納稅人處購入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務(wù)代開的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款×9%來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購了一批農(nóng)產(chǎn)品對方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計(jì)算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎 對方也是小規(guī)模
如果我取得小規(guī)模納稅人3%的農(nóng)產(chǎn)品專票,我就不用管他是否是生產(chǎn)的還是批發(fā)零售的,都可以計(jì)算抵扣
如果我取得小規(guī)模納稅人3%的農(nóng)產(chǎn)品專票,我就不用管他是否是生產(chǎn)的還是批發(fā)零售的,都可以計(jì)算抵扣,我買來純銷售,我的計(jì)算抵扣稅率是9%對吧
老師,24年年末利潤總額—20萬,年初未分配利潤14萬,結(jié)轉(zhuǎn)后年末未分配利潤是—6萬,這種情況下需要用盈余公積彌補(bǔ)嗎?
2025年一季度企業(yè)所得稅申報(bào)0,后面賬務(wù)處理調(diào)整有利潤,需要更正企業(yè)所得稅申報(bào),繳納企業(yè)所得稅,會產(chǎn)生滯納金嗎
老師,個(gè)稅是不是還得減去五險(xiǎn)一金?比如工資10000元減去5000的扣除數(shù),減去五險(xiǎn)一金?
老師,銷項(xiàng)開咨詢服務(wù)費(fèi),能稅前抵扣的成本有啥?
酒廠銷售白酒,收取的包裝物押金能退嗎?
本月借銀行存款貸實(shí)收資本都需要交什么稅,營業(yè)賬薄印花稅是按年交的,應(yīng)該什么時(shí)候計(jì)提什么時(shí)候繳納
地址重慶,汽車類企業(yè),開的發(fā)票是交通運(yùn)輸設(shè)備,想享受西部大開發(fā)政策,需要準(zhǔn)備什么資料備查,如何獲取
員工報(bào)銷租車費(fèi)用時(shí),費(fèi)用結(jié)算單蓋的發(fā)票章主體跟開具發(fā)票的主體不一致,是同一總公司下的不同分公司,這樣需要怎么合規(guī)入賬呢?
你好,我們家進(jìn)口樣品交的關(guān)稅和增值稅,記什么會計(jì)科目,辦稅平臺還需要申報(bào)嗎
老師 數(shù)電發(fā)票需要蓋章,用金稅OFD軟件 現(xiàn)在這個(gè)軟件要收費(fèi) 還有其他方法嗎
就是銷售的
有什么區(qū)別么
你好; 買來銷售的話; 你們這個(gè)要開票出去產(chǎn)生銷項(xiàng)稅; 那么就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的; 可以的?
是計(jì)算抵扣么
?你好 ;? ?是的。 按9%計(jì)算抵扣的? ?
我是不用管對方是生產(chǎn)的還是零售的都可以計(jì)算抵扣吧
?你好1. 是的。? ? 你只管你 是自產(chǎn)自銷開票出去即可? ?
如果我就是銷售呢,不是買回來生產(chǎn)的
?你好 ;? ?你們買來生產(chǎn)銷售 ; 如果是買的農(nóng)產(chǎn)品 ; 生產(chǎn) 銷售 是13%貨物; 還可以加計(jì)扣除1% ;這樣你們可以抵扣10%? ??