你好,本次購(gòu)買電腦的成本單價(jià)=(20*5000%2B1500)/20=5075
對(duì)啊商貿(mào)有限公司(一般納稅人)于2019年10月與超人科技簽訂一份購(gòu)銷合同,合同約定購(gòu)買超人科技計(jì)算機(jī)20臺(tái),對(duì)方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每臺(tái)不含稅售價(jià)為5000元,稅額650元,超人科技代墊運(yùn)費(fèi)1500元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)本次購(gòu)買電腦的成本單價(jià)是()元。
對(duì)啊商貿(mào)有限公司(一般納稅人)于2019年10月與超人科技簽訂一份購(gòu)銷合同,合同約定購(gòu)買超人科技計(jì)算機(jī)20臺(tái),對(duì)方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每臺(tái)不含稅售價(jià)為5000元,稅額650元,超人科技代墊運(yùn)費(fèi)1500元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)本次購(gòu)買電腦的成本單價(jià)是()元。A5650B5075C5000D5068.81
某有限公司一般納稅人于2019年十月一超人科技簽訂一份購(gòu)銷合同,合同約定購(gòu)買超人科技計(jì)算機(jī)20臺(tái),對(duì)方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每臺(tái)不含稅售價(jià)為5000元含稅額650元,超人科技代墊費(fèi)用1500元開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)本次購(gòu)買電腦的成本單價(jià)為多少元?
對(duì)啊,商貿(mào)有限公司一般納稅人于2019年十月與超人科技簽訂一份購(gòu)銷合同,合同約定購(gòu)銷超人科技計(jì)算機(jī)20臺(tái),對(duì)方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每臺(tái)不含稅售價(jià)為5000元,稅額650元,超人科技代墊費(fèi)用1500元開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)本次購(gòu)買電腦的單價(jià)為多少元?A5650元B5075元C5000元D506.81元
成都樂(lè)家美超市管理有限公司系一般納稅人。(1)2019年12月份銷售自營(yíng)貨物,對(duì)外開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為158;000.00元,普通發(fā)票不含稅金額為237,200.00元,為其他商家提供管理服務(wù)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的不含稅金額為71,000.00元。(2)本月認(rèn)證相符的專用發(fā)票共計(jì)4份,不含稅的金額為240,000.00元,稅額為29,700.00元;本月員工出差火車票15張累計(jì)金額為9706元;本月購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)出的發(fā)票2份金額為50,000.00元;將價(jià)值5,000.00元的外購(gòu)飲品作為福利發(fā)給員工;本月向航天公司支付技術(shù)維護(hù)費(fèi),取得電子普通發(fā)票注明的價(jià)稅合計(jì)280.00元。成都樂(lè)佳美超市,上期無(wú)留抵稅額。計(jì)算本期應(yīng)納增值稅額。
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?