你好 本次購買電腦的成本單價=(20*5000%2B1500)/20
對啊商貿(mào)有限公司(一般納稅人)于2019年10月與超人科技簽訂一份購銷合同,合同約定購買超人科技計算機(jī)20臺,對方開具增值稅專用發(fā)票,每臺不含稅售價為5000元,稅額650元,超人科技代墊運(yùn)費(fèi)1500元,開具增值稅普通發(fā)票。請問本次購買電腦的成本單價是()元。
對啊商貿(mào)有限公司(一般納稅人)于2019年10月與超人科技簽訂一份購銷合同,合同約定購買超人科技計算機(jī)20臺,對方開具增值稅專用發(fā)票,每臺不含稅售價為5000元,稅額650元,超人科技代墊運(yùn)費(fèi)1500元,開具增值稅普通發(fā)票。請問本次購買電腦的成本單價是()元。A5650B5075C5000D5068.81
某有限公司一般納稅人于2019年十月一超人科技簽訂一份購銷合同,合同約定購買超人科技計算機(jī)20臺,對方開具增值稅專用發(fā)票,每臺不含稅售價為5000元含稅額650元,超人科技代墊費(fèi)用1500元開具增值稅普通發(fā)票,請問本次購買電腦的成本單價為多少元?
對啊,商貿(mào)有限公司一般納稅人于2019年十月與超人科技簽訂一份購銷合同,合同約定購銷超人科技計算機(jī)20臺,對方開具增值稅專用發(fā)票,每臺不含稅售價為5000元,稅額650元,超人科技代墊費(fèi)用1500元開具增值稅普通發(fā)票,請問本次購買電腦的單價為多少元?A5650元B5075元C5000元D506.81元
成都樂家美超市管理有限公司系一般納稅人。(1)2019年12月份銷售自營貨物,對外開具的增值稅專用發(fā)票價稅合計為158;000.00元,普通發(fā)票不含稅金額為237,200.00元,為其他商家提供管理服務(wù)開具增值稅專用發(fā)票的不含稅金額為71,000.00元。(2)本月認(rèn)證相符的專用發(fā)票共計4份,不含稅的金額為240,000.00元,稅額為29,700.00元;本月員工出差火車票15張累計金額為9706元;本月購買農(nóng)產(chǎn)品開出的發(fā)票2份金額為50,000.00元;將價值5,000.00元的外購飲品作為福利發(fā)給員工;本月向航天公司支付技術(shù)維護(hù)費(fèi),取得電子普通發(fā)票注明的價稅合計280.00元。成都樂佳美超市,上期無留抵稅額。計算本期應(yīng)納增值稅額。
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
老師您好可以說下結(jié)果么我有點兒不太懂
你好 本次購買電腦的成本單價=(20*5000%2B1500)/20=5075
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。