1.年度應(yīng)納稅所得不超過(guò)300萬(wàn)元,2.從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人,3.資產(chǎn)總額不超過(guò)5,000萬(wàn)元。同學(xué),你好,法定稅率按20%,減免的話(huà)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的按2.5%,100-300萬(wàn)的按5%
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率多少?
老師,小微企業(yè)所得稅稅率是多少呀
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少呀
老師,現(xiàn)在小微型企業(yè)企業(yè)所得稅稅率是多少
現(xiàn)在小微企業(yè)的所得稅稅率是多少呀
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
那老師,公司注銷(xiāo)算了利潤(rùn)總額是371147.67元,資產(chǎn)負(fù)債表6月份期末未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),那我注銷(xiāo)的時(shí)候要交多少稅呀
同學(xué)您好,這道題的計(jì)算公式是:371147.67*0.025=9278.69175
老師,利潤(rùn)總額是1040950.82元,要交多少稅呀
老師,在嗎
同學(xué)您好,這道題的計(jì)算公式是:100*0.025+4.0950.82*0.05=