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工會賬上收到工具經費雜記賬呢。不是借:銀行存款貸:撥繳收入貸:應付上級工會經費嗎

2022-07-26 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-26 14:42

同學你好 可以這樣做分錄的

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快賬用戶5844 追問 2022-07-26 14:43

可是我現(xiàn)在結余科目出現(xiàn)了借方余額是咋回事呢

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齊紅老師 解答 2022-07-26 14:50

是不是收入小于支出了

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快賬用戶5844 追問 2022-07-26 14:52

可是收進來就那點錢咋還能能超支了

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:02

這個不能超支 別超支就可以了

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快賬用戶5844 追問 2022-07-26 15:05

2019年前任會計的沒有足額按照工資的2%計提下?lián)芄涃M那我現(xiàn)在咋弄呢

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:15

那你補做就可以了哦

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快賬用戶5844 追問 2022-07-26 15:15

咋補呢,以前年度的呀

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:17

同學你好 就是補計提的哦

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快賬用戶5844 追問 2022-07-26 15:35

那是以前年度的呀

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:39

同學你好 那也是要補計提

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快賬用戶5844 追問 2022-07-26 15:39

補到現(xiàn)在可以嗎所得稅上不需要調整嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:43

同學你好 這個不需要調整的

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:43

你補計提已經就是跨年調整了

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快賬用戶5844 追問 2022-07-26 15:47

咋調整呢

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:52

是什么企業(yè)會計準則呢

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快賬用戶5844 追問 2022-07-26 15:54

新企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2022-07-26 16:00

借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

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同學你好 可以這樣做分錄的
2022-07-26
同學你好 借固定資產 貸銀行存款 這樣做
2021-07-06
同學,你好 嗯嗯,是的
2024-08-27
(一)本級工會確認工會撥繳經費時,按照下級工會經費收繳報告表中的相關金額或實際收到的總金額,借記“應收下級經費”、“銀行存款”等科目,按規(guī)定屬于本級工會的部分,貸記“撥繳經費收入”科目,按規(guī)定應上繳上級工會的部分,貸記本科目,按規(guī)定應轉撥下級工會的部分,貸記“應付下級經費——應付下級轉撥經費”科目。 (二)實際上繳工會經費時,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。
2023-08-08
同學你好 要結余的主要賬務處理如下: (一) 發(fā)生對外投資時,借記“投資”科目,貸記有關科目,同時,借記本科目,貸記“投資基金”科目。收回投資時,按照投資的賬面價值,借記“投資基金”科目,貸記本科目。 (二) 期末結賬時,將各收入類科目的余額轉入本科目,借記“會費收入”、“撥繳經費收入”、“上級補助收入”、“政府補助收入”、“行政補助收入”、“事業(yè)收入”、“投資收益”、“其他收入”等科目,貸記本科目。 將各支出類科目的余額轉入本科目,借記本科目,貸記“職工活動支出”、“**支出”、“業(yè)務支出”、“行政支出”、“資本性支出”、“補助下級支出”、“事業(yè)支出”、“其他支出”等科目。 (三) 提取后備金時,借記本科目,貸記“后備金”科目。
2022-05-17
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