同學你好 可以這樣做分錄的
請問收到上級工會撥款,借:銀行存款-工會賬戶,貸:其他應付款-工會經費,取現(xiàn):借:現(xiàn)金,貸:銀行存款-工會賬戶,用于購入固定資產和建設如何入賬
老師,單位工會經費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經費 貸:其他應付款 繳納時 借:其他應付款 貸:銀行存款 收到工會經費回撥時 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬 對嗎?
老師您好一般工會組織賬務月末要咋處理?收到上級撥付經費借:銀行 貸:上級撥繳經費收入,支出,借職工活動支出貸:銀行 然后月末要結轉啥嗎?
工會賬上收到工具經費雜記賬呢。不是借:銀行存款貸:撥繳收入貸:應付上級工會經費嗎
老師,單位事業(yè)賬按照工資2%撥付工會經費給單位的工會賬戶,工會賬戶上解工會費記賬的時候,計入應付上級經費,該項支出在決算表里算進其他支出,年末再結轉嗎?應付上級經費,在確認的時候是不是應該,借:撥繳經費收入/其他支出 貸:應付上級經費;上交經費時,借:應交上級經費 貸:銀行存款。我沒有記確認這一步,直接記得上交的那一步。
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據推送稅務局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復出出口,需要計算進項稅額轉出嗎?
可是我現(xiàn)在結余科目出現(xiàn)了借方余額是咋回事呢
是不是收入小于支出了
可是收進來就那點錢咋還能能超支了
這個不能超支 別超支就可以了
2019年前任會計的沒有足額按照工資的2%計提下?lián)芄涃M那我現(xiàn)在咋弄呢
那你補做就可以了哦
咋補呢,以前年度的呀
同學你好 就是補計提的哦
那是以前年度的呀
同學你好 那也是要補計提
補到現(xiàn)在可以嗎所得稅上不需要調整嗎
同學你好 這個不需要調整的
你補計提已經就是跨年調整了
咋調整呢
是什么企業(yè)會計準則呢
新企業(yè)會計準則
借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整