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Q

老師,我在報企業(yè)所得稅的時候,是按會計給我的利潤表中的凈利潤乘以稅率,得出企業(yè)所得稅,對嗎?

2022-07-26 11:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-26 11:01

你好,應(yīng)該是年累計利潤總額減去彌補虧損,這個余額乘以稅率減之前季度預(yù)繳。

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快賬用戶3520 追問 2022-07-26 11:06

老師,年累計利潤總額減去彌補虧損,不是利潤表中的凈利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-26 11:09

你好,不是這個凈利潤是利潤總額減去所得稅費用之后的。

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快賬用戶3520 追問 2022-07-26 11:10

利潤表里的凈利潤不就是利潤總額減去所得稅費用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-26 11:16

是的是的,如果你所得稅費用有金額的話,你不就少交了所得稅,這個所得稅費用沒法抵扣所得稅的,所以你必須按照年累計的利潤總額來,這個彌補虧損,不是所得稅費用。

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齊紅老師 解答 2022-07-26 11:17

彌補虧損這個是 看你去年彌補虧損明細(xì)表里面 最后一行最后一列金額。

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你好,應(yīng)該是年累計利潤總額減去彌補虧損,這個余額乘以稅率減之前季度預(yù)繳。
2022-07-26
你好 不是的,不考慮其他因素,是利潤總額乘以25%
2022-07-17
你好,企業(yè)所得稅是利潤總額*25%,而不是凈利潤*25%
2020-11-25
您好,是的,就是這樣計算的
2020-12-22
你好,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了。 是根據(jù)利潤總額,而不是凈利潤
2022-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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