你好! 可以做調(diào)整分錄: 借其他費用 貸其他應收款
老師您好,參公事業(yè)單位。 單位長期掛賬的這些其他應收,其他應付款,已經(jīng)很多年了,現(xiàn)在應收肯定是收不回來了,應付肯定也不付了。該怎么處置?
事業(yè)單位年初財政撥款收入1000轉到往來,借管理費用工會經(jīng)費1000,貸其他應付款工會經(jīng)費1000。下半年調(diào)減財政撥款收入工會經(jīng)費200元,那么現(xiàn)在應付款的工會經(jīng)費怎么做賬才能減下200元
老師好,我們是自收自支事業(yè)單位,效益不太好,有員工調(diào)到其他的事業(yè)單位,我們單位社保單位部分有欠款,單位交不上,那個調(diào)出人員要自己一次性把單位部分補交,單位分期把錢付給他,賬務我怎么處理
老師,事業(yè)單位掛的其他應收款,現(xiàn)在要調(diào)整為事業(yè)單位撥款給村里工作經(jīng)費,分錄怎么處理?
老師,事業(yè)單位7月份調(diào)醫(yī)?;鶖?shù),當時因為撥款,所以差額我用基本戶的其他錢交的!差額做在了8月份的工資里!差額我走其他應該收款,分錄該怎么寫!
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,其他費用的哪個科目呢?這個嗎
明細科目:村工作經(jīng)費
在業(yè)務活動費用,其他費用,新增一個工作經(jīng)費嗎
是的,你的理解很對