這期間可以做庫存商品
老師,我司向A公司購買產(chǎn)品總金額 為517320,所有產(chǎn)品暫存在A公司倉庫 ,1月份賣給B公司總金額356000,直接從A公司倉庫出庫,我司只賺差價(jià),那么要怎么做賬比較好呢?
老師 公司購買的產(chǎn)品沒有直接賣出 放入倉庫了(也是要賣的)這期間可以做庫存商品嗎
老師,請問我公司做電商,都是一鍵代發(fā),沒有庫存,平時(shí)線下買賣貨物也是公司買了以后直接發(fā)貨給購貨方,所以也沒有庫存和入庫出庫單等,都是買入時(shí)賣家給我們開一張票,賣出時(shí)對(duì)方給我們開一張成本發(fā)票,沒有其他什么票據(jù),我們這樣入賬可以嗎。另外我們做會(huì)計(jì)分錄結(jié)算成本時(shí)能不能直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,沒設(shè)置庫存商品、原材料等科目
老師,買進(jìn)來的蜂蜜,本來要直接賣,就入了庫存商品,現(xiàn)在沒有賣出去,生產(chǎn)加工了一下,以禮盒包的形式賣出去了,分錄怎么寫,怎么處理這個(gè)賬
老師,前期采購產(chǎn)成品入庫憑證做成了生產(chǎn)入庫憑證,現(xiàn)在跨月了而且此產(chǎn)品已銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本無庫存了,采購貨款也支付了發(fā)票也入賬了,怎么做調(diào)整? 分錄是: 借:庫存商品-在庫(包括了采購入庫的商品) 貸:生產(chǎn)成本-直接材料/直接人工/制造費(fèi)用 借:庫存商品-發(fā)出 貸:庫存商品-在庫 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-發(fā)出
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
只有賣出的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)成本 但是為啥這會(huì)計(jì)直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了
為什么這樣做呢
只有賣出的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)成本 但是為啥這會(huì)計(jì)直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這個(gè)沒有出售的話,不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的