您好!那就轉(zhuǎn)入原材料,然后領(lǐng)用禮盒進(jìn)行生產(chǎn),然后再入庫庫存商品
老師,我們公司有一個(gè)產(chǎn)品,賣了開票了,后來跨月沖紅退了,這個(gè)產(chǎn)品的專門制的,退回來的產(chǎn)品一般很難再賣出去。我們車間后來加工生產(chǎn)別的產(chǎn)品的時(shí)候就把他用到接下來的別的產(chǎn)品里了。請問,這一步分錄產(chǎn)成品入庫要怎么做?
去年買了A公司的軟件產(chǎn)品,我們作為代理商可以代理銷售A公司的軟件產(chǎn)品,買的時(shí)候入了庫存商品,一直也沒賣出去,現(xiàn)在又和A公司產(chǎn)生了糾紛,以后也不打算再代理他們產(chǎn)品了,那這個(gè)軟件產(chǎn)品賬上怎么處置?
老師你好,我公司是生產(chǎn)企業(yè),我們銷售出去的產(chǎn)品有時(shí)候會(huì)有退貨,退貨分三種情況,一,退回來的產(chǎn)品不用做任何處理還能賣出去,二,退回來的產(chǎn)品要經(jīng)過返工收拾一下再賣出去,三,退回來的產(chǎn)品直接不能用了,做廢品處理,那這三種情況我賬上該怎么處理,怎么做分錄
老師,去年有一筆分錄做錯(cuò)了,2021年借庫存商品貸應(yīng)付賬款,應(yīng)該是借庫存商品貸生產(chǎn)成本?,F(xiàn)在想調(diào)整過來,怎么操作。窺視2021年賣出去一批商品,沒有核算出成本,就暫估庫存了,就是上面的分錄,現(xiàn)在想調(diào)整過來,怎么弄。
老師,你好,是這樣的:我公司買進(jìn)一個(gè)固家資產(chǎn) 在轉(zhuǎn)手賣出去, 但買進(jìn)來的錢打了,90%票沒有開,我們賣給客人的也是給我們90%的錢,現(xiàn)在要開票給客人,買進(jìn)來的是分兩家供應(yīng)商,他們是開了什么類型的機(jī)器,我賣出去就組裝好的賣給客人,請問這分錄我們要怎么做賬呀?
今年中級(jí)什么時(shí)候報(bào)名?
老師有人說對(duì)方是個(gè)體戶,不方便開發(fā)票,這句話對(duì)嗎?個(gè)體戶也可以自己在稅務(wù)局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計(jì)入房子的初始成本嗎?
請問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
好的謝謝老師
不客氣,有問題在溝通
老師,那增值稅怎么處理
您好!增值稅不變,賣的時(shí)候確認(rèn)銷項(xiàng),買進(jìn)蜂蜜時(shí)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)