你好,紅沖之前的暫估 然后再做發(fā)票的就可以
我現(xiàn)在遇到高新賬務(wù)問題不是很了解,希望老師幫忙解答一下 比如我們公司研發(fā)污染治理技術(shù),研發(fā)時(shí)間段為19年1月-6月,研發(fā)人員2人。6月研發(fā)成功,7月的時(shí)候研發(fā)項(xiàng)目就能夠?qū)?yīng)實(shí)際銷售的產(chǎn)品了。 那我是不是1-6月做研發(fā)支出費(fèi)用化賬目,7月開始轉(zhuǎn)資本化呢?
老師,我想請(qǐng)問一下,我公司月末經(jīng)常存在已完工但尚未質(zhì)檢入倉的產(chǎn)品,比如6-30日已經(jīng)做完了,但是質(zhì)檢已經(jīng)下班了,通常要等到7-1日才質(zhì)檢完工入倉,6月份的賬務(wù)我把這些產(chǎn)品當(dāng)做在產(chǎn)品處理,相應(yīng)的金額留在了生產(chǎn)成本的借方,7月份的時(shí)候,因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)品在6月份已經(jīng)全部做完了,我7月份就沒有成本發(fā)生,是不是就是用上月剩的成本費(fèi)用除以本期入倉數(shù)即可?
老師,請(qǐng)問餐飲業(yè)去年12月開了一筆發(fā)票(22.5萬),6月對(duì)方退回 并且說這筆餐費(fèi)不會(huì)支付,我們準(zhǔn)備開紅字沖銷,但是我們是月底結(jié)轉(zhuǎn)本月成本 不是按照項(xiàng)目來攤銷,所以如果開紅字 我不能結(jié)轉(zhuǎn)出改筆項(xiàng)目的成本,想請(qǐng)教下老師 該怎么做
公司有一筆宿舍費(fèi)用需要分三個(gè)月待攤,每個(gè)月分別做進(jìn)生產(chǎn)成本、間接成本、管理費(fèi)用,金額從左到右由大到小,但是我當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)做反了,做成了管理費(fèi)用最大生產(chǎn)成本最小?,F(xiàn)在攤完才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問賬務(wù)上該如何調(diào)整才能不違反JSOX。
在實(shí)務(wù)工作中,有些費(fèi)用的發(fā)生是在本月,但是要到下月才扣費(fèi)。就比如現(xiàn)在7月,7月份扣的是所屬期6月份的電話費(fèi),發(fā)票也是在7月份取得。這種情況下,最正確的做法當(dāng)然是每月計(jì)提費(fèi)用,按照全責(zé)發(fā)生制做賬,但是我想說的是,針對(duì)這樣子的費(fèi)用,金額不大的,能不能就直接做,不計(jì)提,我主要也是想了解一些實(shí)務(wù)性的做法,理論的還是別說了,我都懂
押金轉(zhuǎn)為租金,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好!農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府款項(xiàng)100萬,用于農(nóng)業(yè)購買無礙化處理設(shè)備,怎么記賬!
老師匯算清繳5月20號(hào)做完會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么要打印兩份
請(qǐng)問開發(fā)票是會(huì)計(jì)的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費(fèi)了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無票收入嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件做賬,是不是記賬憑證做到成本結(jié)轉(zhuǎn)為止,其它的軟件系統(tǒng)會(huì)完成自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價(jià)時(shí)候這個(gè)帶墊為何不減去?
我就是忘記計(jì)提暫估了這種怎么辦呢
你好,那你是重復(fù)做了嗎?做了兩次嗎?
沒有就6月的賬我忘記做計(jì)提了但是做了費(fèi)用做了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果7月的發(fā)票來了才發(fā)現(xiàn)做費(fèi)用的金額和發(fā)票上的對(duì)不上
那你七月份可以紅沖的發(fā)現(xiàn)多做了,可以在當(dāng)月調(diào)整。
多做了沖紅?少做了補(bǔ)提嗎?
是的是的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快