你好,實(shí)務(wù)就是收到發(fā)票的當(dāng)月做賬,不計(jì)提的
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我公司月末經(jīng)常存在已完工但尚未質(zhì)檢入倉(cāng)的產(chǎn)品,比如6-30日已經(jīng)做完了,但是質(zhì)檢已經(jīng)下班了,通常要等到7-1日才質(zhì)檢完工入倉(cāng),6月份的賬務(wù)我把這些產(chǎn)品當(dāng)做在產(chǎn)品處理,相應(yīng)的金額留在了生產(chǎn)成本的借方,7月份的時(shí)候,因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)品在6月份已經(jīng)全部做完了,我7月份就沒(méi)有成本發(fā)生,是不是就是用上月剩的成本費(fèi)用除以本期入倉(cāng)數(shù)即可?
你說(shuō)像這種情況該咋辦,我們年底留了一部分工資在2021年發(fā)放,比如12月份工資、領(lǐng)導(dǎo)職工剩余的30%工資,都是在2021年1月份發(fā)放,我就按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提了,但是問(wèn)題是2020年1月份我們科長(zhǎng)他當(dāng)時(shí)做賬把2019年的這個(gè)部分計(jì)提在了2020年月的賬里,還有他把2019年第四季度的房產(chǎn)稅、土地使用稅也計(jì)提在了2020年1月的賬里現(xiàn)在導(dǎo)致一個(gè)年度計(jì)提了兩個(gè)年度的,金額300萬(wàn)呢,。影響了2020年的利潤(rùn),領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓我把2020年12月份計(jì)提的那些放在1月份計(jì)提。但是也不能這樣弄么
老師,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入當(dāng)月,但是我想問(wèn),在實(shí)務(wù)中,就比如快遞費(fèi)用,他都是7月份的款項(xiàng),8月份開(kāi)票這樣子操作的,就是月結(jié)形式嘛。目前我們企業(yè)的做法是8月份收到票,就計(jì)入8月份的費(fèi)用中,我想請(qǐng)問(wèn)這樣做是不是不對(duì)啊?
老師,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入當(dāng)月,但是我想問(wèn),在實(shí)務(wù)中,就比如快遞費(fèi)用,他都是7月份的款項(xiàng),8月份開(kāi)票這樣子操作的,就是月結(jié)形式嘛。目前我們企業(yè)的做法是8月份收到票,就計(jì)入8月份的費(fèi)用中,我想請(qǐng)問(wèn)這樣做是不是不對(duì)???
有這樣一種情況:現(xiàn)在7月份,我收到的電話費(fèi)發(fā)票顯示費(fèi)用周期是6月份的,針對(duì)這種情況,我以前一直都是7月份收到發(fā)票就入賬7月份的管理費(fèi)用,但是現(xiàn)在仔細(xì)想想,是不是不符合做賬要求?但是我相信很多企業(yè)都會(huì)有這些情況,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬(wàn),報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬(wàn)入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬(wàn),那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬(wàn)可以嗎?沒(méi)有發(fā)票也填96萬(wàn)嗎?
確定嗎?有些老師又不是這樣子回答的
是這樣的,老師接觸的很多大型公司都是這樣的
那其實(shí)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)理解,那就是沒(méi)有正確核算費(fèi)用?
這個(gè)金額不大的跨期費(fèi)用是正常的