你好,對的是的發(fā)放的次月申報個稅。
請問老師:我們公司雇傭了一批農(nóng)民工給項目做工,現(xiàn)在以臨時工的形式給他們發(fā)放工資。需要在8月一次性發(fā)放6、7月的工資了。在申報7月份個稅時,我沒有零申報他們的工資。請問,現(xiàn)在還能補零申報嗎?
你好,老師!我們每月工資到手是固定的!工資先發(fā),工資表里個稅就是按上月算的,現(xiàn)在申報不一致了,怎么辦?
老師你好!我們是做工程,有時遇到工地上工臨時要走,工資先結(jié)算給他們了,像7月的工資還沒申報就先發(fā)了,這個工資是不是下個月再申報個稅也可以呢
老師你好!我們是做工程,有時遇到工地上工臨時要走,工資先結(jié)算給他們了,像7月的工資還沒申報就先發(fā)了,這個工資是不是下個月再申報個稅也可以呢
老師,你好!請問一下,如果是工程公司請兩個月的臨時工,這個支付給臨時工的工資是計入什么費用?個稅申報時,是不是也要和他們申報個稅的?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
我們之前都是7月申報6月的,發(fā)6月的工資,現(xiàn)在這幾幾臨時工要提前把7月的工資發(fā)了,8月的再補申報,這樣有沒問題呢
你好,沒有關(guān)系的,你是之前提前申報了。
這幾個人就是沒有申報,先發(fā)了工資,想8月再申報他們的
可以的,發(fā)工資的次月申報個稅,正規(guī)的是應(yīng)該這一個的。
你都是計提次月給人家申報了個稅,提前申報了一個月。
這幾個人是臨時支付的,沒計提也沒申報,本來是8月才發(fā)7月工資,申報7月的
你好,你可以后期給他補上的,之前沒有申報的后期可以補。
好的,那會計分錄要不要調(diào)整呢
不需要調(diào)整的,當(dāng)月計提,你什么時間發(fā)下去,再做發(fā)下去的分錄就可以的。
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快。