同學(xué)你好 可以抵扣的
公司管理人員培訓(xùn)費(fèi)專用發(fā)票可以抵扣嗎?
老師好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在符合政策,改為培訓(xùn)費(fèi)采用簡易計稅,想問一下,簡易計稅我們不能抵扣培訓(xùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額了,我們開具的3個點(diǎn)的培訓(xùn)費(fèi)專票,對方單位可以抵扣嗎,還是雙方都不可以抵扣
你好老師,我們公司收到的進(jìn)項(xiàng)票都可以抵扣嗎,比如吃飯,住宿,培訓(xùn)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票
收到培訓(xùn)費(fèi)簡易計稅增值稅專票發(fā)票,我公司進(jìn)管理費(fèi)用—培訓(xùn)費(fèi)。我公司可以抵扣嗎?
公司展會,培訓(xùn)費(fèi),別人開了增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師您好,請問廣交會的攤位費(fèi)入哪個科目
建筑公司在人壽保險公司參保300多人,在公司個人工資薪金申報和參保人員有關(guān)系嗎?
老師,員工出差,住宿的費(fèi)用超過公司標(biāo)準(zhǔn)了,但是開了專票回來,公司只給報一部分,還有一部分不給報銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時候怎樣處理?報銷金額和稅額對不上怎樣處理?
本廠產(chǎn)品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費(fèi)用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補(bǔ)交所得稅500元,如何做賬
請問 托育機(jī)構(gòu)的保教和伙食費(fèi)收入免增值稅嗎 因?yàn)槭怯邢薰?這個所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長期應(yīng)付款和長期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標(biāo)簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個開票的時候是要跟著標(biāo)簽產(chǎn)品名稱走,還是開大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債那里計算遞延費(fèi)用具體是怎么計算的,分錄又是什么
老師,請問法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?