你好 對(duì)的 是這么做的
老師你好,我司是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的商品貨到但是發(fā)票還沒(méi)收到,入庫(kù)時(shí)暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品(金額價(jià)稅合計(jì))貸:銀行存款,本月購(gòu)進(jìn)的下個(gè)月發(fā)票才給開(kāi),購(gòu)進(jìn)的暫估入庫(kù)商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的單價(jià)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 購(gòu)銷貨所必須的附件是下面這些嗎?還有什么漏的或者不必要的嗎? 進(jìn)貨需附件: 1.?供應(yīng)商出庫(kù)單 2.?供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票 3.?本公司入庫(kù)單 4.?材料結(jié)算單(需蓋章簽字) 進(jìn)貨附件必須供應(yīng)商出庫(kù)單和我們自己入庫(kù)單都要有嗎? 銷售需附件: 1.?本公司出庫(kù)單 2.?本公司開(kāi)具的發(fā)票 3.?材料結(jié)算單(需蓋章簽字)
老師好!公司購(gòu)買(mǎi)的綠植入了庫(kù)存商品,附件是入庫(kù)單(進(jìn)價(jià)),銷售商品的附件是出庫(kù)單(售價(jià)),那結(jié)轉(zhuǎn)成本后面沒(méi)有附件,這樣對(duì)嗎?如果不對(duì)怎么處理?
老師好!公司購(gòu)買(mǎi)的綠植入了庫(kù)存商品,附件是入庫(kù)單(進(jìn)價(jià)),銷售商品時(shí)開(kāi)銷項(xiàng)票作為附件,結(jié)轉(zhuǎn)成本后附件是出庫(kù)單(進(jìn)價(jià)),這樣對(duì)嗎?如果不對(duì)怎么處理?
老師好,我公司購(gòu)進(jìn)一些設(shè)備零配件,經(jīng)過(guò)組裝后,銷售給甲方,開(kāi)出的銷售收入發(fā)票內(nèi)容是和甲方合同約定的清單里經(jīng)過(guò)組裝的商品名稱,期末賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存商品出庫(kù)時(shí),出庫(kù)單按照銷售發(fā)票名稱填寫(xiě),會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,按照購(gòu)進(jìn)時(shí)入庫(kù)商品名稱做出庫(kù)分錄,對(duì)嗎?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開(kāi)票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類,開(kāi)票的內(nèi)容寫(xiě)電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
老板家里買(mǎi)冰箱發(fā)票開(kāi)公司能入賬嗎
老師,晚上開(kāi)發(fā)票會(huì)被查嗎?
公益性捐贈(zèng),有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒(méi)有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購(gòu)成本票這樣做賬對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷存匯總表入庫(kù)金額是不是含稅單價(jià)的?我司進(jìn)銷存匯總表顯示是不含稅單價(jià)