你好,自己保存好了就可以的,你們只需要拿第一聯(lián)做賬。
我們抵扣了一張專票,現(xiàn)在專票有問題要退回去,紅字信息表我們也已經(jīng)給他們開了,他們必須要錯誤的第二聯(lián)和第三聯(lián)才給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,我想想問問這個錯誤的發(fā)票誰拿了
老師,紅字發(fā)票已經(jīng)開好了,現(xiàn)在是記賬了,我記賬的時候,人家退回來的正數(shù)發(fā)票第二聯(lián)第三聯(lián)放哪里?我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票的第二聯(lián)第三聯(lián)又放哪里?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去稅務(wù)代開了專票,第二個月又開了紅字,我手里應(yīng)該有第一次發(fā)票的記賬聯(lián)和第二次紅字的記賬聯(lián)對嗎
老師 紅沖發(fā)票怎么粘貼的 是做一筆紅字分錄然后把負(fù)數(shù)一聯(lián)粘貼到記賬憑證后面,然后負(fù)數(shù)的第二聯(lián)第三聯(lián)和紅沖的第二聯(lián)第三聯(lián)單獨(dú)存放嗎
老師我想問一下,我去年跨年專票退回開紅字負(fù)數(shù)發(fā)票了,做了沖紅分錄,那這個退回發(fā)票第二三聯(lián)和紅字負(fù)數(shù)要放一起做賬嗎
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒有成立工會,要不要繳納工會經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會捐贈支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復(fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下
是單獨(dú)存放,還是跟作廢的發(fā)票放一起呢!
和作廢的一塊存放就可以了
好的,謝謝老師,
不用客氣,周末愉快