借管理費用貸其他應付款是這么做的嗎?

為什么會存在往來科目長期掛賬的情況?應該要怎么去解決。存在可對沖往來科目要怎么做分錄?其他應收款與應付款,應付賬款和預付賬款
#提問#對于外賬差票,購買的票據,內賬應該怎么處理呢? 1、先付款:借:其他應收款---購票往來款---A公司 貸:應付賬款----暫估入賬---A公司 收到票據: 借:應付賬款-----暫估入賬---A公司 貸:其他應收款----購票往來款---A公司 借:營業(yè)外支出----購票費----進項票據 貸:現金,這樣做對嗎? 2、先開票據: 借:其他應收款----購票往來----A公司 貸:應付賬款----購票-----A公司 付款時 借:應付賬款----購票往來----A公司 貸:其他應收款---購票往來---A公司 付開票費用時:借:營業(yè)外支出----購票費----進項票據 貸:現金
分支機構,上級撥款應記入“內部往來”其他應付款科目;發(fā)生費用應先記入相應的損益類科目,“管理費用”,期末在通過“內部往來”或“總公司往來”科目結轉給總公司 請問期末結轉怎么做吖
公司的管理費用,要下采購的往來款,采購的往來款在其他應付科目,請問,該怎么做分錄
老師好,我想問問給我們的采購匯款匯的賬掛著其他應付款,但是采購回來的入賬,沒有沖減他的往來款,沖減了現金,我這個要是調賬的話要怎么做分錄
客戶想要24年的發(fā)票,這么久了,可以開給他們嗎?
發(fā)給客戶的貨物流車著火,給客戶重新補發(fā),現在物流賠付的款項賬務怎么處理
九月份的增值稅沒有做計提。10月份做賬的時候才發(fā)現,?怎么處理?
老師好,問下水表電表屬于固定資產哪一類?折舊年限多少
老師,我想問下,我們工程完工了,但是沒有收到進度款,做賬的時候要做無發(fā)票收入嗎
老師外資企業(yè)增資需要做哪些方面的備案,謝謝
出納發(fā)工資的時候少發(fā)了幾分錢?給員工那幾分錢入財務費用可以嗎?老師
老師,請問法人個人名義貸款給公司用,公司每個月把利息轉給法人付銀行利息,算不算無償借款,要不要繳稅的
中級25年的課從哪看
老師,我們是2024年5月注冊成立的公司,2024年5月到2024年12月利潤表營收收入年末314萬,2025年1月到10月營業(yè)收入累計282萬,一般納稅人認定是從什么時候開始呢
我想下的往來
其他應付要做在借方
借其他應付款借管理費用負數。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。