你好。貸方是銀行存款等科目。
稅收滯納金分錄是不是借營業(yè)外支出貸銀行存款阿?
9月支付了一筆逾期申報罰款900,記在了借:營業(yè)外支出稅收滯納金,貸:現(xiàn)金,為什么利潤表出來是顯示的是其中:壞賬損失900而不是稅收滯納金呢
延遲繳納社保的滯納金屬于營業(yè)外支出-稅收滯納金還是營業(yè)外支出-滯納金?這個滯納金匯算清繳時可以稅前扣除不?
老師晚上好:計(jì)提 :借 管理費(fèi)用-滯納金 貸 營業(yè)外支出-稅收滯納金 交納: 借 營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸 銀行存款 請問老師,這樣計(jì)提對嗎?管理費(fèi)用滯納金對嗎?為什么不對勁?謝謝
老師,補(bǔ)交20年無票銷售5000元產(chǎn)生的稅收滯納金正常記入營業(yè)外支出,分錄這么做是否正確 借:以前年度損益調(diào)整 貸:營業(yè)外支出 繳納滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
還沒支付
那貸方用其他應(yīng)付款。