您好,不對(duì),不可能是管理費(fèi)用和營業(yè)外支出這倆損益科目同時(shí)出現(xiàn)的
老師 您好,滯納金入賬 我直接這樣做分錄可以嗎? 借:增值稅 附加稅 印花稅 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款
車輛保險(xiǎn)費(fèi)用,車船稅金額和滯納金不給開票,可以入賬嗎,借管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi)967.54 稅金及附加-車船稅269.28 營業(yè)外支出-稅收滯納金1.35 貸庫存現(xiàn)金967.54 這樣分錄對(duì)嗎
老師晚上好:計(jì)提 :借 管理費(fèi)用-滯納金 貸 營業(yè)外支出-稅收滯納金 交納: 借 營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸 銀行存款 請(qǐng)問老師,這樣計(jì)提對(duì)嗎?管理費(fèi)用滯納金對(duì)嗎?為什么不對(duì)勁?謝謝
老師,補(bǔ)交20年無票銷售5000元產(chǎn)生的稅收滯納金正常記入營業(yè)外支出,分錄這么做是否正確 借:以前年度損益調(diào)整 貸:營業(yè)外支出 繳納滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
老師好!老師,失業(yè)保險(xiǎn)滯納金是計(jì)入管理費(fèi)用嗎? 借:管理費(fèi)用—滯納金 貸:銀行存款對(duì)嗎?謝謝!
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
老師,明白了,謝謝您,晚安
不客氣祝您開心每一天,麻煩您給我一個(gè)五星好評(píng),謝謝您
老師還有個(gè)問題,環(huán)保稅能計(jì)提嗎?借方科目是管理費(fèi)用還是稅金及附加呢?
環(huán)保稅一般都不計(jì)提,直接繳納
借方科目應(yīng)交稅費(fèi)-環(huán)保稅的金額會(huì)不會(huì)一直存在?
不會(huì),您繳納了就沒了