申報(bào)表單獨(dú)裝訂,其他的放在憑證一起。

請(qǐng)問(wèn)老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入憑證后面附哪些附件?每個(gè)月報(bào)稅的申報(bào)表打印出來(lái)之后是單獨(dú)裝訂還是和報(bào)表附在當(dāng)月憑證后面呢?
收稅申報(bào)表和完稅憑證是單獨(dú)整理成冊(cè)還是作為附件附在交稅憑證后面還是,交稅憑證后面附個(gè)銀行回單就可以了
交稅憑證后面是附銀行回單,還是銀行回單,申報(bào)表,完稅憑證都要附
問(wèn)下附件的問(wèn)題?,F(xiàn)在都是電子發(fā)票了,沒(méi)有幾聯(lián)了。那么確認(rèn)收入的憑證是以打印出來(lái)的電子發(fā)票和賬單作為附件,確認(rèn)成本的憑證以賬單和對(duì)方的發(fā)票作為附件,對(duì)吧?那么收到客戶(hù)款的憑證以銀行回單作為附件即可嘛?付款的憑證以審批單和銀行回單作為附件即可嘛?收付款地方還需要附上發(fā)票嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)做支付個(gè)稅的分錄,后面要附完稅憑證嗎,還是直接附銀行回單就可以了
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬(wàn)給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬(wàn)多,他是不是報(bào)錯(cuò)了
老師,請(qǐng)問(wèn),我們23年和24年把預(yù)收的款專(zhuān)做了收入,也補(bǔ)繳了增值稅和所得稅,這個(gè)賬面在25年如何處理呢
老師企業(yè)應(yīng)該怎么訂單價(jià)呢?
這個(gè)如何計(jì)算出答案,看不懂?
發(fā)票被購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證使用了,銷(xiāo)售方能作廢或開(kāi)紅字沖銷(xiāo)嗎?
24年月計(jì)提的工資25年一月發(fā)放實(shí)發(fā)工資,個(gè)人社保公積金也在24年12月申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)第三季度填報(bào)的實(shí)際支付職工薪酬是填24年實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資(包含社保個(gè)稅等)
請(qǐng)問(wèn)收到所個(gè)稅和增值稅比對(duì)不一致,要怎么更改?
老師,電商行業(yè)推廣費(fèi)抵扣企業(yè)所得稅按15%還是全額抵扣。交企業(yè)所得稅是按季度還是按月度,是按月計(jì)提按季度繳納嗎
25年一季度暫估的成本,老板的意思是暫估的24年的成本,但是再25年5月底所得稅匯算清繳前并沒(méi)有開(kāi)票,我們的審計(jì)也沒(méi)有對(duì)24年的申報(bào)納稅調(diào)增,那個(gè)發(fā)票有的是6月7月開(kāi)的,開(kāi)回來(lái)之后再紅沖掉一季度的暫估而已,這樣是不是不對(duì)了,按照正規(guī)的,24年未取得的成本票可以再25年所得稅匯算清繳前取得發(fā)票,然后把暫估的紅沖掉,然后再做一筆以前年度損益調(diào)整 帶應(yīng)付賬款,現(xiàn)在公司的做法是不是有風(fēng)險(xiǎn)
工資是按權(quán)責(zé)發(fā)生制申報(bào)的個(gè)稅,也就是計(jì)提時(shí)就申報(bào)個(gè)稅了。那么,10月季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是按應(yīng)付工資薪酬-工資的借方累計(jì)數(shù)填寫(xiě)?還是按個(gè)稅系統(tǒng)的收入填寫(xiě)?或者是用今年實(shí)際支付的工資減掉去年12月份的工資(因?yàn)槿ツ?2月份的工資是今年實(shí)際支付的,但是是1月份就申報(bào)了所屬期12月份的工資)


為什么申報(bào)表要單獨(dú)裝訂呢
好。因?yàn)閳?bào)表是單獨(dú)的一類(lèi)。
需要單獨(dú)裝訂的除了納稅申報(bào)表還有什么呢
。您好,就是一個(gè)申報(bào)表,其他的就和憑證放一起。
專(zhuān)票抵扣聯(lián)是不是也要單獨(dú)裝訂
。發(fā)票抵扣聯(lián)是單獨(dú)裝訂成冊(cè)。
還有什么需要單獨(dú)裝訂的呢
能夠想到的也就是這幾樣。憑證單獨(dú)裝訂抵扣的連單獨(dú)。納稅申報(bào)表單獨(dú)斷定,財(cái)務(wù)報(bào)表也可以單獨(dú)裝訂。