一般會有罰款和滯納金,需要去大廳申報,網(wǎng)上一般改不了,所屬期 。一般會有罰款和滯納金,需要去大廳申報,網(wǎng)上一般改不了所屬期,你試一下網(wǎng)上。

公司9月才收到勞務(wù)收入,分?jǐn)偟?89三個月,農(nóng)民工工資里面去了,請問一下,在9月份的納稅申報時,工會籌備金的計算中是否應(yīng)該包含7月和8月的工資總額作為記稅依據(jù)? 7月份和8月份的納稅申報也是后面補(bǔ)的,申報的時候是以雇員身份申報的
老師您好,2020年12月收到的投資款50萬,當(dāng)時忘記申報印花稅了,現(xiàn)在還能自行在電子稅務(wù)局申報嗎?
公司6月收到新增的實收資本,7月初報稅時忘記申報印花稅了,8月初申報時補(bǔ)報能電子稅務(wù)局報嗎?會不會被罰款或交滯納金
2022年的4月實收資本印花稅未報,在2023年5月更正申報了,在今年5月申報匯算清繳的時候要不要報年報的時候調(diào)整利潤表? 1.之后憑證補(bǔ)2022年5 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 2.2023年繳納印花稅時會計分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
寧波鄞州的一家企業(yè),20年10月有收到200萬投資款入實收資本,賬上有計提印花稅,但電子稅務(wù)局上沒有申報印花稅,現(xiàn)企業(yè)要注銷,這個印花稅會需要繳滯納金嗎,還是說那時的實收資本的印花稅免交的?
老師 咱們公司買的那個冬天燒鍋爐取暖的那個煤炭 應(yīng)該入什么科目 辦公費(fèi)?福利費(fèi)?
老師,您好,我們公司去年有140萬的研發(fā)費(fèi)用,今年利潤想保持在300萬以內(nèi),請問利潤是300萬,還是可以做成300+140
老師我公司首單10月二十幾號出口,還沒收匯10月底我們要開銷項發(fā)票嗎
你好,亞馬遜平臺上的傭金,交易費(fèi)等等,不能開具形式發(fā)票嗎?可以抵扣企業(yè)所得稅不
老師,我公司用的辦公室是免費(fèi)使用的辦公室,還需要開發(fā)票 交房產(chǎn)稅么?
老師你好,我想從電子稅局找出來,我們一家小規(guī)模納稅人在第三個季度用了多少增值稅發(fā)票,我該怎么找,我說的是不含稅的金額
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個股東已經(jīng)分別實繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個變成841.8萬元,一個561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個股東實繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個股東再把272.8萬元實繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個過程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊剛開始有一個公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,然后我們這次舉辦了一個嘉年華的活動,請來了教授兩個人,每個人有 3000 塊錢的授課費(fèi)。然后這個授課費(fèi)我們是直接從寵物協(xié)會的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個勞務(wù)報酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會,我們這個賬該怎么算?我們要這個必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個金額開多少?稅率是多少?因為教授實際到賬必須是 3000 塊錢。