你這種情況并沒(méi)有跨年度,不用調(diào)整,直接坐在七月就行。
老師您好,我想問(wèn)下盤(pán)庫(kù)存時(shí)不小心把報(bào)溢單做到6月,還有一部分做到七月,但是報(bào)損單全部做到7月去了,怎么辦,因?yàn)閱瘟刻?,就沒(méi)有重新盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存,利潤(rùn)表好調(diào),但是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)呀,
老師您好,我想問(wèn)下盤(pán)庫(kù)存時(shí)不小心把報(bào)溢單做到6月,還有一部分做到七月,但是報(bào)損單全部做到7月去了,怎么辦,因?yàn)閱瘟刻螅蜎](méi)有重新盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存,利潤(rùn)表好調(diào),但是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)呀,
老師您好,我想問(wèn)下盤(pán)庫(kù)存時(shí)不小心把報(bào)溢單做到6月,還有一部分做到七月,但是報(bào)損單全部做到7月去了,怎么辦,因?yàn)閱瘟刻?,就沒(méi)有重新盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存,利潤(rùn)表好調(diào),但是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)呀,
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話(huà),分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話(huà)我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà),這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤(pán)點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬(wàn)。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話(huà),分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話(huà)我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà),這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤(pán)點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬(wàn)。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕。
請(qǐng)問(wèn)為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢(xún)一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周?chē)痰暌黄饏⑴c來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣(mài)零食冷飲等銷(xiāo)售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開(kāi)票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒(méi)有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎