你好,你看一下是不是你給人家提供了貨物或者是服務(wù),沒(méi)有做收入。
上手會(huì)計(jì)將應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬,應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù)在借方。已經(jīng)掛幾年了,現(xiàn)在該怎樣調(diào)?還有應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)在貸方,是什么意思。其實(shí)應(yīng)付的都早已付款了,不知為何還多年掛賬,又該怎樣調(diào)?
老師應(yīng)收帳款是貸方余額,已經(jīng)掛了幾年了,這個(gè)要怎么做平?
老師,賬上應(yīng)收賬款余額在貸方掛了幾年了要怎么平呢,還有個(gè)其他應(yīng)付款也在貸方好幾年了
老師,賬上應(yīng)收賬款余額在貸方掛了幾年了要怎么平呢,還有個(gè)其他應(yīng)付款也在貸方好幾年了 以前年度不用管它的,除非您能查明原因
老師,上一年的應(yīng)收帳款做到其他應(yīng)收款科目了,現(xiàn)在是應(yīng)收帳款是貸方余額,其他應(yīng)收款是借方余額,要怎么做才能把帳平了
匯算清繳時(shí),軟件服務(wù)費(fèi)長(zhǎng)期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報(bào)的報(bào)表,是跟24年12月申報(bào)的報(bào)表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒(méi)回來(lái) 怎么調(diào)整所得稅報(bào)表 申報(bào)怎么申報(bào)
老師,麻煩問(wèn)下工商在落戶的時(shí)候,根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)業(yè),但實(shí)際業(yè)務(wù)(經(jīng)營(yíng)范圍里包含此項(xiàng))是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個(gè)行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
你好老師,這個(gè)增長(zhǎng)比是怎么算出來(lái)的
樸老師請(qǐng)回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)75000元的發(fā)票報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,怎么計(jì)算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開(kāi)票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
這個(gè)是你待會(huì)提前收了錢(qián)。
我明白是這個(gè)道理,現(xiàn)在情況是這樣的,這個(gè)貸方余額已經(jīng)掛了幾年了,我剛接過(guò)來(lái)做賬,要是和老板說(shuō)補(bǔ)收入他肯定不干啊,我就想問(wèn)問(wèn)還有沒(méi)有別的賬務(wù)處理可以做平
做到營(yíng)業(yè)外收入里面的。
營(yíng)業(yè)外收入就是只繳納企業(yè)所得稅了?
你好是的,是這么做的。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。