你好,對的是的,15號之前申報(bào)的有節(jié)假日的順延 我不需要你Excel表格導(dǎo)入一般納稅人的,你先去勾選發(fā)票抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面,確認(rèn)之后,然后你再去開票系統(tǒng)上報(bào)匯總 有些稅務(wù)局的軟件,它的表一表二都是自動(dòng)取數(shù)的,你就不用管了,核對一下,正確的你保存就可以的
老師好,每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,增值稅、個(gè)稅、企業(yè)所得稅是必須要在15號前申報(bào)對嗎?那財(cái)務(wù)報(bào)表呢是不是在月底前報(bào)就可以了?
老師好,每個(gè)月月底把銷售收入做好,月頭就要報(bào)增值稅嗎,從我們做的財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出的EXCEL嗎,直接導(dǎo)入稅二表嗎
老師,每月報(bào)稅的順序,是先把財(cái)務(wù)報(bào)表做好,申報(bào)完增值稅這些,個(gè)稅在以上這些完成后再申報(bào)的嗎
老師 我做賬的時(shí)候上個(gè)月的銷項(xiàng)寫錯(cuò)數(shù)了,但是報(bào)增值稅的時(shí)候是正確的,這個(gè)月我能直接改上個(gè)月的賬,把上個(gè)月季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表改了嗎,改財(cái)務(wù)報(bào)表會不會稅務(wù)局預(yù)警啊
老師,我們3月份有未開票收入,現(xiàn)在稅局要求我們把3月份增值稅報(bào)表更改了。我怕剛把3月份增值稅報(bào)表更改了,更改所得稅報(bào)表的時(shí)候,需要先把財(cái)務(wù)報(bào)表更改了嗎?
請問老師,單位購入設(shè)備,可以享受企業(yè)所得稅匯算清繳一次性扣除,但是后續(xù)還要調(diào)增,是個(gè)暫時(shí)性差異。請問老師這個(gè)政策依據(jù)是什么呢,謝謝
購買的進(jìn)銷存財(cái)務(wù)軟件,這個(gè)直接做到費(fèi)用級就可以把?這個(gè)不屬于固定資產(chǎn)吧?
計(jì)提工資發(fā)放工資的分錄
老師,小規(guī)模納稅人免征30萬元,第3季度開了15萬元的專票,35萬元的普票,公司上稅是上35萬元的普票的稅,還是15+35=50萬元合并一起計(jì)算稅???
社會團(tuán)體就1個(gè)人,工資是0,24年殘保金怎么申報(bào)?
煙酒發(fā)票什么時(shí)候要申報(bào)個(gè)稅和增值稅
余額表負(fù)債類小計(jì)期末余額有借方和貸方金額 我填在資產(chǎn)負(fù)債表的金額怎么填
老師 我方公司是制造業(yè),供應(yīng)商提供的材料不合格,然后我方進(jìn)行扣款,開發(fā)票給對方應(yīng)該怎么開
老師,房產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)交的增值稅和土增稅需要計(jì)提嗎
老師承兌匯票怎么對賬
好的,表二是抵扣的,老師,表一的銷售收入怎么弄的
你上報(bào)匯總之后,系統(tǒng)那邊自動(dòng)取數(shù)的。
自動(dòng)取不了的話,你自己填寫。