(月初庫存材料金額+本月購進(jìn)各批材料金額)/(月出庫存材料數(shù)量+本月購進(jìn)各批材料數(shù)量)
老師,加權(quán)平均單價(jià)怎么算?
加權(quán)平均結(jié)存單價(jià)和先進(jìn)先出結(jié)存單價(jià)怎么計(jì)算
老師這個(gè)移動(dòng)加權(quán)平均單價(jià)怎么算
加權(quán)平均單價(jià)如何核算
加權(quán)平均單價(jià)怎么算呀老師
公司員工超過三十人,殘保金怎么計(jì)算
怎么可以少交點(diǎn)殘保金,
老師,我初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品我暫估的時(shí)候按照一個(gè)價(jià)格假如是2元入賬,然后我結(jié)轉(zhuǎn)成本2元,下個(gè)月發(fā)現(xiàn)它到貨是兩個(gè)不同的價(jià)格,一個(gè)是4元,一個(gè)是8元,那我紅沖上個(gè)月的暫估入賬2元,是不是上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的那筆分錄也要對(duì)應(yīng)紅沖掉,然后本月按正常流程入賬補(bǔ)充上去?老師麻煩給個(gè)分錄過來,謝謝
計(jì)提工資7600元(應(yīng)發(fā)),有代扣代繳的社保517.3,公積391金跟個(gè)稅52,但是實(shí)際發(fā)放工資6639.7元,但是公司把代扣的個(gè)稅金額一起發(fā)給職工(6691.7),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?金額如何分配發(fā)放?
老師,公司銷售產(chǎn)品,提供包送服務(wù),但是公司沒有送貨車,都是喊的個(gè)人來送貨,收錢的時(shí)候都是和送貨運(yùn)費(fèi)一起給我們,但是這筆運(yùn)費(fèi)又不是我們的收入,請(qǐng)問有沒有好一點(diǎn)的辦法把運(yùn)費(fèi)分離出去
出口印花稅申報(bào)基數(shù)要加上出口的收入?
由于前期差錯(cuò),這個(gè)季度調(diào)賬了,申報(bào)后臺(tái)帶出的利潤(rùn)表前后不符,但年累計(jì)數(shù)不變,是否可改變表里的明細(xì)數(shù)額,有沒有影響?
老師,請(qǐng)問一下商務(wù)費(fèi)用可以入賬到時(shí)候調(diào)增的不哇
申請(qǐng)高企的研發(fā)人員,可以是勞務(wù)工嗎?
老師好,一般納稅人銷售二手車,票面稅率是3,該怎么樣做賬呢?
庫存商品的借方可以大于貸方,但是不能貸方大于借方,你貸方大于借方,你沒有入庫就銷售出去嗎? 那老師,我可以根據(jù)科目余額表期初余額借方的金額填寫嗎?比如庫存商品期初余額是49681.36元,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本也寫這個(gè)價(jià)格
你全部銷售出去,單位沒有存貨嗎?沒有的話可以的。
你庫存商品是零,你賬上實(shí)際存貨是零嗎?
庫存商品的借方可以大于貸方,但是不能貸方大于借方,你貸方大于借方,你沒有入庫就銷售出去嗎? 老師我們公司好像就是沒有入庫就先銷售出去了,然后收到了賣出去的錢,然后支付買貨的錢,有點(diǎn)懵了
好,那你怎么不入庫?你先做一個(gè)借庫存商品貸應(yīng)付賬款的。
我不知道他們之前的財(cái)務(wù)怎么做的,我剛來,我問他們他們是這么說的
你看一下人家之前的庫存商品明細(xì)賬可以嗎?
好的,我先看下
可以的,可以先看一下的。
老師,是不是明細(xì)賬的期末借方余額就是這個(gè)貨結(jié)存的成本啊
對(duì)的是的,是這么理解的。
那我是不是應(yīng)該比這個(gè)結(jié)存的成本少才不會(huì)出去負(fù)數(shù)啊
你好,對(duì)的是的,是這么理解的。
老師,6月份采購了一批貨物,沒有入庫直接賣出去了,然后購買合同跟購買價(jià)格7月份才付,我可以6月份的賬先不結(jié)轉(zhuǎn)這批貨嗎?等7月份做賬在結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本
可以的,可以這么做的。
貨款已經(jīng)到賬了,發(fā)票也開了,但是這批貨沒有入庫,直接賣出去了,如果我結(jié)轉(zhuǎn)的話那庫存商品就是負(fù)數(shù)了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀
借庫存商品貸應(yīng)付賬款做這個(gè)暫估入庫的。
你再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了。
那老師,我多暫估跟少暫估時(shí),等拿到成本發(fā)票以后,我怎么做分錄呀? 你再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了,老師6月份貨款已經(jīng)收到了,發(fā)票也開了呢,就是買貨的錢7月份才付,那我6月也要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還有一批貨是6月購進(jìn)來就賣出去了,也開了發(fā)票,壓根沒有入庫,那我這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我現(xiàn)在把所有的6月份開的發(fā)票都確認(rèn)收入了,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是庫存商品期末余額在貸方呢老師,這個(gè)怎么處理呀
沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的,之前暫估的成本重新結(jié)轉(zhuǎn)。
你好,你有收入一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果你不接轉(zhuǎn)成本,這不就相當(dāng)于是虛開發(fā)票?
做了,收入一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本。