你好,發(fā)票放在報(bào)銷單的后面,報(bào)銷單再粘貼到你的記賬憑證后面。差旅費(fèi)報(bào)銷可以用普通的報(bào)銷單。
新成立的分公司,有些費(fèi)用要報(bào)銷,需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單,然后把報(bào)銷發(fā)票分類粘貼, 那這些發(fā)票做外賬用到的時(shí)候,該怎么辦呢?是把報(bào)銷單一塊放到外賬記賬憑證里嗎?
請(qǐng)教老師,老板拿來的差旅發(fā)票(餐飲、住宿),我可以直接記管理費(fèi)用-差旅費(fèi),然后把發(fā)票附在憑證后面嗎?就是沒有報(bào)銷單之類的
發(fā)票粘貼在報(bào)銷單后面還是直接把發(fā)票粘貼在記賬憑證后面就可以呢?差旅費(fèi)報(bào)銷,也一定要填差旅費(fèi)報(bào)銷單嗎?收到的專票發(fā)票聯(lián)的機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)票呢,直接附在記賬憑證后面嗎?
請(qǐng)問出差報(bào)銷的擺放的順序是不是:記賬憑證→借支單→差旅費(fèi)報(bào)銷單→費(fèi)用粘貼單(票據(jù)都貼上面),按這個(gè)順序從上到下擺放? 另外紙質(zhì)發(fā)票和打印的電子發(fā)票是貼在粘貼單上還是貼在報(bào)銷單背面?
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
保險(xiǎn)的,如果是單位直接支付的,直接放到記賬憑證后面就可以了,不是個(gè)人墊付的,這個(gè)不用填寫報(bào)銷單。
那付款申請(qǐng)書呢,一定要填寫嗎
付款申請(qǐng)書,這個(gè)看你單位制度要求每筆支出都需要有這個(gè)申請(qǐng)書嗎?這個(gè)是公戶直接支付出去的。
不是強(qiáng)制的,看你耽誤自己的制度要求安排就行。
好的,我們這付款申請(qǐng)現(xiàn)在是直接在oa系統(tǒng)里面申請(qǐng),那這樣是不是不用在另外搞個(gè)紙質(zhì)版的付款申請(qǐng)單了呢?直接附在記賬憑證后面就行了
你需要打印出來的,審核通過了,打印就可以了。
老師的意思是,個(gè)人墊付的要報(bào)銷的就一定要填寫報(bào)銷單是嗎?單位對(duì)公轉(zhuǎn)的就沒有強(qiáng)制要求是嗎
是的是這么做的,轉(zhuǎn)給個(gè)人,每次金額在5萬以內(nèi) 和個(gè)人有業(yè)務(wù)才能轉(zhuǎn)賬。
超過5萬最好對(duì)公付款比較好是嗎
那老師,跟單位預(yù)支費(fèi)用呢,要填寫什么單據(jù)啊
超過5萬的,分開支付。
填寫預(yù)支單。具體的看你單位制度要求。
好的,謝謝老師
老師,不填寫預(yù)支單,直接在飛書上面申請(qǐng)了,通過了可以嗎
可以的,可以這么做。
老師,銷項(xiàng)發(fā)票可以附在相對(duì)應(yīng)的銀行回單后面,然后一起附在記賬憑證上面嗎
是的,可以這么做的。