您好,您最好手工做一個報銷單,然后讓老板簽字。這樣比較規(guī)范。
老師 請問一下 我有單獨設置管理費用車輛費用加油費 那員工出差開車加的油還有住宿發(fā)票一起拿來報銷 是可以一起計入差旅費嗎 還是放加油費
請教老師,老板拿來的差旅發(fā)票(餐飲、住宿),我可以直接記管理費用-差旅費,然后把發(fā)票附在憑證后面嗎?就是沒有報銷單之類的
發(fā)票粘貼在報銷單后面還是直接把發(fā)票粘貼在記賬憑證后面就可以呢?差旅費報銷,也一定要填差旅費報銷單嗎?收到的專票發(fā)票聯(lián)的機動車商業(yè)保險的發(fā)票呢,直接附在記賬憑證后面嗎?
老師 請教一下,費用報銷類的,報銷當時沒取得發(fā)票,開發(fā)票日期在報銷日期之后,拿到發(fā)票后可以直接附在報銷憑證后嗎?
老師請問一下,我們公司去總部參加年會會議包括了住宿餐飲的一共6112元,但是酒店開過來的發(fā)票上就是只有6112元,這6112直接記入管理費用—差旅費,填一張費用報銷單,這樣可以嗎
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
我們是甲方、收到乙方贈送的物資、這個不是購買的,是送給我們的、同時也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個應該入帳嗎
員工購買公司用產(chǎn)品,由于享受了國補開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個可以報銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報數(shù)據(jù)有一項填錯,需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會不會引起風險?
老師 裝修費發(fā)票5月份開的 攤銷從這個月開始還是下個月
郭老師,我們需要對方做體系審核,因為我們有一些資質需要,對方的車票餐費需要我們出,當時合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團建的餐費入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調增嘛,交所得稅
請問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應該多久確認一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務風險提示這個,怎么自查?
哦哦,但是我們老板是股東,并不是公司員工
管他是誰,股東報銷也得簽字?;蛘呃习搴炞?。必須領導認可
還有就是,老板拿來的差旅費發(fā)票里,餐費的發(fā)票金額比較大,其實是去到外地請對方吃飯的餐費,我可以都做到差旅費里嗎?
把餐飲費挑出來做管理費用-業(yè)務招待費