您好,是的,做外賬時報銷單是作為報銷憑證附件附在記賬憑證的
新成立的分公司,有些費用要報銷,需要填寫費用報銷單,然后把報銷發(fā)票分類粘貼, 那這些發(fā)票做外賬用到的時候,該怎么辦呢?是把報銷單一塊放到外賬記賬憑證里嗎?
1、我現(xiàn)在在一家民營醫(yī)院上班,出納是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是會計,只做內(nèi)賬,外賬請有人做我想問問有關(guān)公司的費用報銷我要怎么做?2、費用報銷里面有發(fā)票的也有沒有發(fā)票的(就一張紙寫的費用,也算不上收據(jù)),我的記賬記賬憑證要怎么填?3、一張報銷單上單上有幾天的報銷費用是不是可以寫在一張記賬憑證上?4、老板娘付費用報銷都是用微信支付的,我在記賬憑證的借貸關(guān)系上要怎么寫?我不會填記賬憑證,實在是理不清那個借貸還有總賬科目跟明細科目之間要怎么寫?
老師,公司專門有一個備用金賬戶(是股東的銀行卡),每月提取備用金用于購買零碎物品或公戶無法支付的費用,現(xiàn)在有些有發(fā)票,有些沒發(fā)票,有發(fā)票的我粘貼憑證時除發(fā)票和費用報銷單外,還需要粘貼轉(zhuǎn)賬截圖嗎?
費用報銷:假如公司10月份初把9月份需要報銷的發(fā)票整理好后,可以簽報銷單給老板了,老板會在10月10號打9月份的報銷單。那些銀行單要11月份的時候再導(dǎo)出10月份的對賬單才能做賬報銷了員工的9月份的報銷款吧,想問下這個流程中,涉及到的分錄:10月份需要做哪些分錄:1、錄入9月份費用發(fā)票,但是支付怎么做,支付是10月銀行單才能看到阿
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構(gòu),分支機構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
但是報銷單里什么發(fā)票都有,也有進項發(fā)票,這樣的怎么做賬呢?全部統(tǒng)著做一個憑證嗎
您好,不同的發(fā)票沒關(guān)系的只要發(fā)票記載的經(jīng)濟業(yè)務(wù)相同就可以,但不同類型的經(jīng)濟業(yè)務(wù)應(yīng)該分別填憑證
您的意思就是差旅費一個報銷單,交通一個,業(yè)務(wù)招待一個報銷單,這樣也不耽誤后期做賬的時候用,是吧
您好,非常正確,是這個意思。
那我們支付的時候呢?是不是也要按照每張報銷單分開支付?我們得是對公賬戶打員工個人卡
您好,如果這些報銷單是同一個人的話就可以合并支付可以做在同一張記賬憑證上,不過會計科目要清楚明細填列;如果不是同一個人報銷的就要分開哈
是一個人的,這些費用單,有些是進項發(fā)票,那我是不是就得每個月都認證,但是沒有收入的話,就每個月都留抵?
您好,如果你當月有開銷項發(fā)票的話,就要勾選認證;如果沒有開票,就等到有開發(fā)票才認證
但是銀行賬得做憑證,這怎么辦,又需要認證,有需要做銀行賬報銷
您好,銀行賬錄入與進項發(fā)票認證沒有沖突的。
那我入銀行賬的時候,不得是做借各項費用,貸銀行存款嗎?
您好,是的,借記相關(guān)費用科目,貸記銀行存款的
對啊,那我這些費用是專票的怎么辦呢?又要做銀行賬,又不認證怎么辦呢
您好,銀行賬與專用發(fā)票不沖突的,例如有一張費用專票為113元,則借:管理費用100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅(或待認證進項稅)13 貸:銀行存款113 等到下次有開銷項發(fā)票的時候,再進行勾選認證,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅(或待認證進項稅)13 這樣您是否清楚?
哦哦,那我明白了,謝謝老師,一直打擾您
不客氣哈,如果對我的回復(fù)滿意,請給予五星評價咯,祝您工作愉快,謝謝!