您好,是的,做外賬時報銷單是作為報銷憑證附件附在記賬憑證的
新成立的分公司,有些費用要報銷,需要填寫費用報銷單,然后把報銷發(fā)票分類粘貼, 那這些發(fā)票做外賬用到的時候,該怎么辦呢?是把報銷單一塊放到外賬記賬憑證里嗎?
1、我現(xiàn)在在一家民營醫(yī)院上班,出納是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是會計,只做內賬,外賬請有人做我想問問有關公司的費用報銷我要怎么做?2、費用報銷里面有發(fā)票的也有沒有發(fā)票的(就一張紙寫的費用,也算不上收據(jù)),我的記賬記賬憑證要怎么填?3、一張報銷單上單上有幾天的報銷費用是不是可以寫在一張記賬憑證上?4、老板娘付費用報銷都是用微信支付的,我在記賬憑證的借貸關系上要怎么寫?我不會填記賬憑證,實在是理不清那個借貸還有總賬科目跟明細科目之間要怎么寫?
老師,公司專門有一個備用金賬戶(是股東的銀行卡),每月提取備用金用于購買零碎物品或公戶無法支付的費用,現(xiàn)在有些有發(fā)票,有些沒發(fā)票,有發(fā)票的我粘貼憑證時除發(fā)票和費用報銷單外,還需要粘貼轉賬截圖嗎?
費用報銷:假如公司10月份初把9月份需要報銷的發(fā)票整理好后,可以簽報銷單給老板了,老板會在10月10號打9月份的報銷單。那些銀行單要11月份的時候再導出10月份的對賬單才能做賬報銷了員工的9月份的報銷款吧,想問下這個流程中,涉及到的分錄:10月份需要做哪些分錄:1、錄入9月份費用發(fā)票,但是支付怎么做,支付是10月銀行單才能看到阿
申報增值稅,標簽狀態(tài)那顯示已申報是不是代表已申報成功了,還有如果要繳稅的話是不是稅務局根據(jù)三方協(xié)議自動扣款了,就不需要去手動點繳納稅款了嗎
一個企業(yè)A投資了一家公司B,占股20%,應出資200萬,暫時實出資只有100萬,然后今年B賺錢了,但沒分紅,以利潤轉增資本,A應該如何做賬?
老師:現(xiàn)在就是這兩種情況。A公司有a/b/c、d四個自然人股東,且這四個股東的出資方式都是貨幣資金和無形資產(chǎn)。第一種情況d退出,a/b/c三個股東愿意用貨幣資金購買d的股份,這種情況A公司的出資方式應該是怎樣的?第二個在只剩下abc三個股東的情況下,出現(xiàn)了一個B公司,B公司全部用貨幣資金購買abc的股份,那現(xiàn)在A公司的出資方式又是怎樣的?
老板自己的車子,公司也在用,然后開了油票進來,可以做什么費用?差旅?還是交通?還是說讓他跟公司簽個租車協(xié)議?
老師好,請教一下,個體工商戶只有進項票,沒開過銷項票,一直在用定額票,且對方開進來票不知情,稅務部門通知才知道,請問老師這種情況怎么處理,謝謝
8月份賬未結,計提8月工資實際發(fā)放7月工資,怎么做賬務處理
如果老板想每年給自己發(fā)放200萬元工資,怎樣合理籌劃,交最少的稅。
老師,我們老板要預收400萬的貨款,因為客戶是建筑公司,客戶需要提前拿發(fā)票去預支工程款,請問這個發(fā)票可以開嗎?
請問老師, 香港公司在 境內 未設有機構,在境外為境內企業(yè)提供咨詢服務,境內企業(yè)是不是不用代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅
同年跨月應該是管理費用但入了其他業(yè)務收入應如何調整
但是報銷單里什么發(fā)票都有,也有進項發(fā)票,這樣的怎么做賬呢?全部統(tǒng)著做一個憑證嗎
您好,不同的發(fā)票沒關系的只要發(fā)票記載的經(jīng)濟業(yè)務相同就可以,但不同類型的經(jīng)濟業(yè)務應該分別填憑證
您的意思就是差旅費一個報銷單,交通一個,業(yè)務招待一個報銷單,這樣也不耽誤后期做賬的時候用,是吧
您好,非常正確,是這個意思。
那我們支付的時候呢?是不是也要按照每張報銷單分開支付?我們得是對公賬戶打員工個人卡
您好,如果這些報銷單是同一個人的話就可以合并支付可以做在同一張記賬憑證上,不過會計科目要清楚明細填列;如果不是同一個人報銷的就要分開哈
是一個人的,這些費用單,有些是進項發(fā)票,那我是不是就得每個月都認證,但是沒有收入的話,就每個月都留抵?
您好,如果你當月有開銷項發(fā)票的話,就要勾選認證;如果沒有開票,就等到有開發(fā)票才認證
但是銀行賬得做憑證,這怎么辦,又需要認證,有需要做銀行賬報銷
您好,銀行賬錄入與進項發(fā)票認證沒有沖突的。
那我入銀行賬的時候,不得是做借各項費用,貸銀行存款嗎?
您好,是的,借記相關費用科目,貸記銀行存款的
對啊,那我這些費用是專票的怎么辦呢?又要做銀行賬,又不認證怎么辦呢
您好,銀行賬與專用發(fā)票不沖突的,例如有一張費用專票為113元,則借:管理費用100 借:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅(或待認證進項稅)13 貸:銀行存款113 等到下次有開銷項發(fā)票的時候,再進行勾選認證,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額13 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅(或待認證進項稅)13 這樣您是否清楚?
哦哦,那我明白了,謝謝老師,一直打擾您
不客氣哈,如果對我的回復滿意,請給予五星評價咯,祝您工作愉快,謝謝!