?你好 ;? ?可以的; 可以簽訂合同的; 比如約定你們怎么來收取加盟費(fèi) 收取服務(wù)費(fèi)等; 來開票做賬的??
老師,我想問一下,我們公司和另一家公司有關(guān)聯(lián),現(xiàn)在公司去了新的辦公樓,但是物業(yè)和我們的關(guān)聯(lián)公司簽的合同,相當(dāng)于我們辦公場所是關(guān)聯(lián)公司租的,關(guān)聯(lián)公司向我們收錢,但是開的是固定資產(chǎn)的發(fā)票,以后物業(yè)費(fèi)電費(fèi)都只能開其他發(fā)票給我們。這個怎么弄?
我們是餐飲品牌孵化公司,會去找外面好的品牌到我們公司來進(jìn)行孵化,最后在面向市場招商。 那么這里面就涉及到收取加盟費(fèi)以及加盟之后 物資物料的問題,但是我們不想把物資物料費(fèi)用放在這個共同成立的公司,我們想重新用我們公司的名義創(chuàng)建一個商貿(mào)公司,所有品牌的物資物料收入都打到我們公司來,但是到了月底向品牌創(chuàng)始人分錢的時候 我們怎么分配?商貿(mào)公司是沒有品牌方入股的 是我們自己的
老師 你 好 我想問下,我們和一家餐飲公司是合作關(guān)系,,我們自己出品牌 他們幫我們招商,我們共同成立了一家公司 但是這家公司只收取加盟費(fèi),我們合作之后還有后續(xù)的火鍋底料之類的銷售,對方說這個錢要打到另一個公司去 我們可以和他們簽訂一個合同之類的么?居間費(fèi)可以在這里用上嗎
是一家公司,但是送貨單和我們簽訂的合同上的公司名稱不一樣 ,對方用自己的另一家公司抬頭給我們送貨,一個合同,送貨單不同的抬頭,這樣的情況,該怎么入賬?需要對方額外提供其他什么證明資料嘛?還是說可以直接作為附件放到憑證里面
老師,我們之前跟別人簽的貿(mào)易居間合同,我們開給誰,對應(yīng)的進(jìn)項,都是他們幫安排好,我們先對公付了5萬居間費(fèi)。然后把U盾給他們的,他們操作這些發(fā)票對應(yīng)的資金走賬,開的銷售發(fā)票>購進(jìn),資金走完賬,剩48334,之前我們賬戶還有一點(diǎn)點(diǎn)余額,他們轉(zhuǎn)走50600到他們一個 個人卡上,也是居間合同上的個人收款賬號,回單上寫的報銷款,這就是居間費(fèi)吧,合同上寫的不含發(fā)票費(fèi)用,如需發(fā)票,稅費(fèi)由我們承擔(dān)。我想的把之前對公付他們的5萬和這筆一起入費(fèi)用,匯算時候調(diào)增,這樣可以吧
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄啊? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費(fèi)用不
老師,那我們也可以以居間費(fèi)的形式來簽訂這個合同對吧?那到時候開具發(fā)票的時候開什么內(nèi)容呢
?你好1. 是的。 可以的; 但是 到時開票按 現(xiàn)代服務(wù)*居間服務(wù)費(fèi)? ?
這個開具居間服務(wù)費(fèi)的 是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他不能抵扣 只能當(dāng)做費(fèi)用來沖銷成本對吧
?你好;? 是的。? ? ?到時? 沖成本即可? ?