這個(gè)專利是加計(jì)攤銷是在申報(bào)系統(tǒng)中,不影響賬面金額也不影響利潤(rùn)
老師,自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),攤銷額的稅會(huì)差異確認(rèn)可抵扣暫時(shí)性差異,但是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)!是不是這樣啊?
請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)為什么不選呢?他不是承認(rèn)可抵扣暫時(shí)性差異,只是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
公司自主開(kāi)發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)可加計(jì)扣除,產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異,不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。但是后續(xù)折舊時(shí)要不要確認(rèn)遞延所得稅呢?
下列關(guān)于所得稅費(fèi)用的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是()。 A.商譽(yù)的初始確認(rèn),不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 B.投資企業(yè)能夠控制暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回的時(shí)間,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 C.暫時(shí)性差異在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)很可能不會(huì)轉(zhuǎn)回,不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 D.無(wú)論應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的轉(zhuǎn)回期間如何,遞延所得稅負(fù)債不要求折現(xiàn) 答案:老師這題是選B?
老師,麻煩給看一下,糾正一下問(wèn)題。 1.內(nèi)部研發(fā)三新,有可抵扣暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),也不確認(rèn)該暫時(shí)性差異的所得稅影響; 2.商譽(yù),形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,也不確認(rèn)該暫時(shí)性差異的所得稅影響; 3.長(zhǎng)期股權(quán)投資,形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,也不確認(rèn)該暫時(shí)性差異的所得稅影響; 4.直接計(jì)入所有者權(quán)益的交易或事項(xiàng),不影響所得稅費(fèi)用,但影響遞延所得稅費(fèi)用
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過(guò)原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報(bào)關(guān),填報(bào)關(guān)單,有個(gè)這個(gè)商品編碼的產(chǎn)品,這個(gè)不是應(yīng)稅商品吧,不需要交增值稅對(duì)嗎,第一次報(bào),還是不敢確定,那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅的時(shí)候填收入,是填免稅那框?qū)幔恍枰_(kāi)進(jìn)來(lái)普票就行?
23-24年付銀行的費(fèi)用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么回事
解除非正常注銷公司,需要怎么處理
但是它承認(rèn)可抵扣金額吧?只是不做賬而已,不然為啥教材說(shuō)產(chǎn)生的差異?
題目的解析都說(shuō)了哈,按所得稅會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,不確認(rèn)該所得稅影響。
我知道不確認(rèn)所得稅,但是B不是講所得稅的問(wèn)題,是確認(rèn)可抵扣的問(wèn)題
抱歉,看錯(cuò)了
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