同學(xué)你好 不是 有虧損是先彌補(bǔ)虧損
老師,企業(yè)以前年度有虧損,是用今年的企業(yè)所得稅 稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損,還是稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損?謝謝老師!
如果企業(yè)用今年的凈利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損了,那今年提取的法定盈余公積是彌補(bǔ)虧損前凈利潤(rùn)的10%?還是彌補(bǔ)虧損后剩余凈利潤(rùn)的10%?
企業(yè)彌補(bǔ)虧損的渠道主要有A用以后五年稅前利潤(rùn)補(bǔ)虧B用以后五年稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)發(fā)生的虧損
企業(yè)彌補(bǔ)虧損的渠道主要有哪些:a是資本公積彌補(bǔ)虧損,b以盈余公積彌補(bǔ)虧損,c用以后五年稅前利潤(rùn)補(bǔ)虧,d用以后五年稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)發(fā)生的虧損
企業(yè)用當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損,這個(gè)是不是屬于稅后利潤(rùn)補(bǔ)虧?
老師,公司開(kāi)出將近200萬(wàn)的票,稅務(wù)局要求提供流水和物流,我們提供不出來(lái),因?yàn)樨涍€沒(méi)發(fā),錢還沒(méi)收,稅務(wù)局讓我們提供之前的交易信息,要寫情況說(shuō)明,這里有一些套話怎么寫?。?/p>
老師,一個(gè)做蔬菜配送公司剛開(kāi)業(yè),報(bào)稅時(shí),有什么優(yōu)惠嗎?
劉老師您好,那么對(duì)于我們來(lái)說(shuō)只能比合同貴不能比合同便宜,對(duì)嗎
24年增值稅未開(kāi)票按驗(yàn)收確認(rèn) 收入銷項(xiàng)稅,填入在未開(kāi)票列,2025年3月開(kāi)票是未抵消,現(xiàn)在2025年5月申報(bào)時(shí)抵消會(huì)銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)是更正3月的增值稅申報(bào)還是5月申報(bào)負(fù)數(shù)
如果以例為背景當(dāng)期利潤(rùn)總額為5000萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額是多少
我這邊是一個(gè)工業(yè)公司賬目,自己買的地蓋的廠房,對(duì)外出租,有沒(méi)有對(duì)應(yīng)的課程
老師,投了一個(gè)跨境電商的工作,那邊叫我回答跨境財(cái)務(wù),國(guó)外建倉(cāng)和國(guó)內(nèi)建倉(cāng),業(yè)務(wù)對(duì)接思路,和對(duì)外出口產(chǎn)品名錄的理解,這樣的問(wèn)題怎么回答比較好呢。謝謝
你好,請(qǐng)問(wèn)支付職工個(gè)稅,社保,醫(yī)療,現(xiàn)金流量表,主表項(xiàng)目點(diǎn)哪個(gè)?
老師您好請(qǐng)問(wèn)以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣了5%,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)核定不能使用加計(jì)抵扣 要補(bǔ)這部分,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)這部分金額應(yīng)該填在增值稅主表哪里和附表哪里?
稅務(wù)優(yōu)惠政策紅利賬單是什么
不不不 老師,我做題碰到一道是說(shuō) ?企業(yè)用當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損時(shí),應(yīng)做的會(huì)計(jì)處理( )? 答案選擇的是無(wú)需專門做賬務(wù)處理 那稅后利潤(rùn)補(bǔ)虧也是無(wú)需單獨(dú)會(huì)計(jì)處理的 這兩者是不是應(yīng)該是相同的?
同學(xué)你好 這個(gè)不用做分錄的 匯算清繳的時(shí)候直接填寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表就可以