您好 請問是會計還是稅法?
老師,企業(yè)以前年度有虧損,是用今年的企業(yè)所得稅 稅前利潤彌補以前年度虧損,還是稅后利潤彌補虧損?謝謝老師!
企業(yè)所得稅申報時的以前年度彌補虧損需要在賬上反應(yīng)嗎?假如以前年度彌補虧損是10w,今年稅前利潤有30w
老師好,企業(yè)所得稅,彌補以前年度虧損,為什么利潤總額<100萬的, 利潤總額=彌補以前年度虧損的數(shù)呢?為什么呢? 謝謝
老師之前年度有虧損,今年的盈利可以彌補以前的虧損,但是老板想交企業(yè)所得稅,可以不彌補虧損嗎
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬 彌補以前年度虧損怎么是的,可以彌補以前年度的虧損。用當(dāng)年的利潤先彌補以前年度的虧損,彌補完虧損后還有利潤的話再繳納所得稅。 但是彌補以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個季度就可以彌補還是
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師,會計怎么處理? 稅法怎么處理?謝謝老師
會計是稅后利潤彌補虧損 稅法是填寫申報表的時候稅前利潤彌補
老師,有道題想請您幫我看看,上面圖片最后一問,問企業(yè)應(yīng)交稅局的增值稅,第一問 在進口環(huán)節(jié)已經(jīng)交了進口環(huán)節(jié)的增值稅,為什么最后要減掉?謝謝老師
老師,我都糊涂了,進口的相當(dāng)于進項稅額,是應(yīng)該減掉
進口的相當(dāng)于進項稅額 先繳納 后面再抵減啊 進口增值稅可以抵扣的