你好; 1.? 你 結(jié)轉(zhuǎn)完了 就不用在做了 ; 2.? 本年利潤(rùn)是年末在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去的??
老師,去年我9.10月少結(jié)轉(zhuǎn)的成本我改到12月份結(jié)轉(zhuǎn),分錄也是按 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:庫(kù)存商品 也是按這樣的分錄做嗎?還是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本數(shù)據(jù)填錯(cuò),導(dǎo)致庫(kù)存商品變成負(fù)數(shù),本月要怎么紅沖呢,我做會(huì)計(jì)分錄,借:庫(kù)存商品,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,利潤(rùn)表又不平了
老師我購(gòu)買自用輪胎我直接借 庫(kù)存商品 貸 銀行存款 然后 直接在一張憑證上面結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品可以嗎
老師,每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤(rùn),為什么還要補(bǔ)一張憑證?結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品分錄為:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,數(shù)據(jù)跟結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)那張憑證上面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)一致
每月的結(jié)轉(zhuǎn)成本的借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品,我們需要貼什么附單在憑證后面呢?
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
酒店客房購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無(wú)票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
(財(cái)稅[2016]12號(hào))第一條第(一)款 有沒有關(guān)于一般納稅人附加稅減免
混合銷售按照哪個(gè)稅率來(lái),按照主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái),還是按照稅率高的來(lái)
四月分賣車,賣車的這個(gè)月車還用折舊么
老師,公司支付的訴訟財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,更正了以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表后,今年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表是不是也得改了?
郭老師,麻煩繼續(xù)解答一下,其他老師不要接,,我進(jìn)系統(tǒng)顯示查賬征收?現(xiàn)在所有的都是查賬征收嗎?
我在代理記賬公司看到這樣處理,就是我感覺都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,為什么還要再后面手動(dòng)寫一張,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的憑證
?你好 ;? ? ? 你去看看 是不是之前 銷售了貨物; 是月末一起結(jié)轉(zhuǎn) 銷售貨物成本 ;所以 補(bǔ)做了一筆? ?:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品
1、是銷售貨物了, 2、月末一起結(jié)轉(zhuǎn),銷售貨物成本,所以補(bǔ)做了一筆 1可以確定,2不懂邏輯
?你好1.? 那就是對(duì)的哈;? ?正常是先做借成本貸庫(kù)存商品; 然后月末一起結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)去的??
銷售之前必2個(gè)憑證,憑證1:領(lǐng)料:借生產(chǎn)成本貸原材料,憑證2:借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 然后直接做銷售的憑證,直到結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),然后補(bǔ)一張上述憑證 老師解釋一下邏輯,成本這塊不是特別懂,稍微繞一下就蒙了
?你好;? ? ? ? 先做 生產(chǎn)領(lǐng)用;在做 完工結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品去 ;在做收入; 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本? ? ?; 你這個(gè)不理解的; 有空去看看? ?生產(chǎn)企業(yè)實(shí)操? ?